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送心意

老王老師

職稱,中級會計師

2017-10-25 21:29

您好,開紅字后,按紅字發(fā)票,借:應收賬款,負數(shù) ,借;主營業(yè)務收入,負數(shù),應交稅費-應交增值稅-銷項,負數(shù)。然后再結轉(zhuǎn)成本,借;主營業(yè)務成本,負數(shù),貸:庫存商品,負數(shù)。再開正確的型號發(fā)票時。借:應收賬款 ,借;主營業(yè)務收入,應交稅費-應交增值稅-銷項。然后再結轉(zhuǎn)成本,借;主營業(yè)務成本,貸:庫存商品。

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相關問題討論
你好,成本不是按收入乘以某個比例結轉(zhuǎn) 而是 按銷售貨物數(shù)量*單位產(chǎn)品成本 計算結轉(zhuǎn)的
2019-08-31 10:15:31
你好,各項目的成本不能互用,自己用自己的才行
2020-06-30 12:11:04
啥都沒有,那不做,這個
2020-04-20 09:34:43
沒有進項發(fā)票,有實際發(fā)生,可以按你們實際發(fā)生的去暫估,按這個暫估去結轉(zhuǎn)
2019-11-29 09:22:05
你好同學 這是可以的,同學,只要正常的計算的金額就是可以的,同學。
2019-08-04 14:09:12
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