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送心意

小鎖老師

職稱注冊會計師,稅務師

2022-01-11 21:03

您好,這個最好別結轉,畢竟沒銷售

易只烊 追問

2022-01-11 21:05

但是是因為前面大的進項沒進來,對應結轉的金額就少了

易只烊 追問

2022-01-11 21:06

然后后面進來了,當月沒有開銷項,之前月份已經開完了

小鎖老師 解答

2022-01-11 21:07

最好是保持進銷一致建議

易只烊 追問

2022-01-11 21:07

已經是銷售了  只是還沒有開具發(fā)票

小鎖老師 解答

2022-01-11 21:07

那你作為主營業(yè)務收入了了吧

易只烊 追問

2022-01-11 21:34

是的,然后我們還有個項目,采購資金采購完了,客戶那邊也收了一部分錢,但是還沒有開票,所以賬面上沒有做銷售收入,這種情況我能結轉成本嗎?不然賬面利潤超大

易只烊 追問

2022-01-11 21:35

進項都全部回來了,只是銷項還沒開

小鎖老師 解答

2022-01-11 21:36

賬上確認收入了才結轉,像你第一次問的那個情況可以

易只烊 追問

2022-01-11 21:43

嗯嗯帳上確認了收入的,但是是在11月份確認完了,成本票是12月份在進來了 12月份在對應前面確認的結轉這種操作可以是嗎?

易只烊 追問

2022-01-11 21:46

還有個問題就是,按照合同我們沒有有一部分還沒開票,這個時候進項大于銷,我可以按實際銷項結轉成本嘛,主要是因為年底要按照實際銷項票來對應結轉的話,會造成我們賬面利潤虛增,看著利潤很高

小鎖老師 解答

2022-01-11 21:46

嗯對,這種操作是可以的

易只烊 追問

2022-01-11 21:56

還有個問題就是,按照合同我們沒有有一部分還沒開票,這個時候進項大于銷,我可以按實際銷項結轉成本嘛?主要是因為年底要按照實際銷項票來對應結轉的話,會造成我們賬面利潤虛增,看著利潤很高

易只烊 追問

2022-01-11 21:56

老師這個可以這樣操作嗎?

小鎖老師 解答

2022-01-11 21:57

別了,這樣我怕有為西安

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你是銷售貨物的嗎 你有庫存吧
2019-09-19 09:40:21
你好,你可以做無票購進,然后結轉,匯算清繳對沒有成本的部分做納稅調整增加應納稅所得額處理
2018-04-14 22:00:06
您好,開紅字后,按紅字發(fā)票,借:應收賬款,負數(shù) ,借;主營業(yè)務收入,負數(shù),應交稅費-應交增值稅-銷項,負數(shù)。然后再結轉成本,借;主營業(yè)務成本,負數(shù),貸:庫存商品,負數(shù)。再開正確的型號發(fā)票時。借:應收賬款 ,借;主營業(yè)務收入,應交稅費-應交增值稅-銷項。然后再結轉成本,借;主營業(yè)務成本,貸:庫存商品。
2017-10-25 21:29:22
你好,成本不是按收入乘以某個比例結轉 而是 按銷售貨物數(shù)量*單位產品成本 計算結轉的
2019-08-31 10:15:31
你好,各項目的成本不能互用,自己用自己的才行
2020-06-30 12:11:04
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