企業(yè)自開(kāi)始生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的年度,為開(kāi)始計(jì)算企業(yè)損益的 問(wèn)
您好賬務(wù)正常做,匯算清繳報(bào)表調(diào)整 答
比如我是9月底出口的,但是我的退稅聯(lián)是10月出來(lái)的 問(wèn)
你好,你出口的當(dāng)天九月 答
提供物業(yè)的企業(yè)收取的電費(fèi), 這個(gè)開(kāi)什么類(lèi)目的發(fā)票 問(wèn)
稅收分類(lèi)編碼是 11001010202 *供電*轉(zhuǎn)售電費(fèi) 答
怎么下載財(cái)務(wù)表格,收入,支出,費(fèi)用,利潤(rùn)表模板 問(wèn)
http://jiajuren.cn/download/cat_110/t1/ 可到會(huì)計(jì)學(xué)堂下載相關(guān)財(cái)務(wù)報(bào)表模板 答
個(gè)體戶店鋪新裝修費(fèi)2萬(wàn),已經(jīng)支付了,做分錄:借:管理費(fèi) 問(wèn)
無(wú)需紅沖原銀行分錄(避免流水不符),正確操作:1. 若已記管理費(fèi)用,先調(diào)為 借:長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 - 裝修費(fèi) 2 萬(wàn),貸:管理費(fèi)用 - 裝修費(fèi) 2 萬(wàn)(無(wú)需攤銷(xiāo)可跳過(guò));2. 分紅抵扣時(shí)直接做 借:應(yīng)付利潤(rùn) - XX 股東 2 萬(wàn),貸:銀行存款 2 萬(wàn)(既體現(xiàn)銀行付款,又扣減股東分紅);3. 剩余利潤(rùn)轉(zhuǎn)賬:借:應(yīng)付利潤(rùn) - XX 股東(剩余額),貸:銀行存款(剩余額),確保銀行流水與賬務(wù)一致 答

我們公司有預(yù)研項(xiàng)目(自己研究開(kāi)發(fā)的項(xiàng)目),我們記入“研發(fā)支出”科目,其中有人工成本,因?yàn)椴荒芡耆M(fèi)用化,但是該項(xiàng)目涉及跨年度請(qǐng)問(wèn)研發(fā)支出科目里的人工費(fèi)跨年外部審計(jì)時(shí)會(huì)不會(huì)將其調(diào)整,影響公司業(yè)績(jī)?研究成功是否必須轉(zhuǎn)入無(wú)形資產(chǎn),需要配備哪些完工手續(xù)?研究成功的項(xiàng)目想要加計(jì)扣除是不是必須是結(jié)轉(zhuǎn)后攤銷(xiāo)的形式來(lái)做?
答: 您好,研發(fā)支出科目里的人工費(fèi),跨年外部審計(jì)時(shí)不會(huì)將其調(diào)整而影響公司業(yè)績(jī)的。研究成功轉(zhuǎn)入無(wú)形資產(chǎn),或者存貨,需要配備內(nèi)部項(xiàng)目完工驗(yàn)收手續(xù)。研究成功的項(xiàng)目,想要加計(jì)扣除,必須以結(jié)轉(zhuǎn)后攤銷(xiāo)的形式來(lái)做。
公司有預(yù)研項(xiàng)目(自己研究開(kāi)發(fā)的項(xiàng)目),我們記入“研發(fā)支出”科目,其中有人工成本,因?yàn)椴荒芡耆M(fèi)用化,但是該項(xiàng)目涉及跨年度請(qǐng)問(wèn)研發(fā)支出科目里的人工費(fèi)跨年外部審計(jì)時(shí)會(huì)不會(huì)將其調(diào)整,影響公司業(yè)績(jī)?研究成功是否必須轉(zhuǎn)入無(wú)形資產(chǎn),需要配備哪些完工手續(xù)?研究成功的項(xiàng)目想要加計(jì)扣除是不是必須是結(jié)轉(zhuǎn)后攤銷(xiāo)的形式來(lái)做?請(qǐng)老師幫助詳細(xì)回答關(guān)于研發(fā)費(fèi)用的問(wèn)題,謝謝!
答: 您好,研發(fā)支出科目里的人工費(fèi),跨年外部審計(jì)時(shí)不會(huì)將其調(diào)整,而影響公司業(yè)績(jī)。研究成功轉(zhuǎn)入無(wú)形資產(chǎn)或者存貨,需要配備完工驗(yàn)收審批手續(xù)。研究成功的項(xiàng)目想要加計(jì)扣除,必須結(jié)轉(zhuǎn)后攤銷(xiāo)的形式來(lái)做。
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
我們的研發(fā)支出相關(guān)科目我都是計(jì)入“研發(fā)支出”這是一個(gè)成本類(lèi)科目,然后我每月將需要費(fèi)用化的從此科目轉(zhuǎn)入“管理費(fèi)用-研究費(fèi)用”,然后這個(gè)科目每月自動(dòng)結(jié)平,但是我們的投資公司說(shuō)我這樣做是錯(cuò)的,不應(yīng)該走研發(fā)支出科目而直接走“管理費(fèi)用-研究費(fèi)用”,但我想這樣做都會(huì)結(jié)平吧?其中有資本化支出咋辦
答: 同學(xué)你好 正確的就是先計(jì)入研發(fā)支出,期末轉(zhuǎn)到管理費(fèi)用。

