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送心意

袁老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務師

2017-10-18 16:18

借:管理費用--業(yè)務招待費貸:銀行存款

追問

2017-10-18 16:18

不是有個說法 是買東西送客戶 稅局會認定為視同銷售嗎?

袁老師 解答

2017-10-18 16:22

這個不是你們商品啊

追問

2017-10-18 16:26

@袁老師:  是老板自己消費的私人物品  但是我想要入公司的帳的話,做成業(yè)務招待費稅局會不會認可?  我們公司是建筑業(yè),不賣商品,袁老師的意思是說只有把自己的商品贈送給其它 才視同銷售?如果是單位外購的商品贈送他人就不認定為視同銷售的意思對吧

袁老師 解答

2017-10-18 16:30

如果是你們老板的,就不要入公司賬啊

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根據(jù)《增值稅暫行條例》的規(guī)定,招待費應當按照服務收入處理,即按收入分成應稅項目(普通貨物及勞務)和免稅項目(招待費等),收入稅率為3%,已征稅收入減除額為60元。 應用案例: 假如企業(yè)支付的招待費支出為100元,那么其增值稅應稅項目應當按照3%的收入稅率計稅,所以其應納稅額為3元,已征稅收入減除額為60元,所以最終納稅額為3-60= -57元,也就是說,企業(yè)支付的招待費可以抵減增值稅57元。
2023-02-24 20:42:54
借:管理費用--業(yè)務招待費貸:銀行存款
2017-10-18 16:18:11
您好 請問您上月分了怎么寫的
2019-05-20 09:51:02
是的 不可以 必須以發(fā)票為基礎
2019-11-27 09:56:27
餐費不能開專票,別的都可以吧
2017-05-11 19:28:22
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