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送心意

東老師

職稱中級會計(jì)師,稅務(wù)師

2021-07-06 06:31

對,如果是老板代墊的就是這么做的

焰焰 追問

2021-07-06 06:36

年底匯算清繳的時(shí)候還需要營業(yè)額扣除計(jì)算企業(yè)所得稅嗎?

東老師 解答

2021-07-06 06:37

是的,按照招待費(fèi)的扣除比例在稅前扣除

焰焰 追問

2021-07-06 06:51

扣除比例是多少?

東老師 解答

2021-07-06 06:51

招待費(fèi)發(fā)生額60和收入千分之五哪個(gè)低扣除哪個(gè)

焰焰 追問

2021-07-06 06:52

那就是作為管理費(fèi)用業(yè)務(wù)招待費(fèi)一次,月底結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤。年底在營業(yè)額扣除一次,再計(jì)算企業(yè)所得稅

東老師 解答

2021-07-06 06:53

對的,就是這個(gè)意思的

焰焰 追問

2021-07-06 07:02

收入的千分之五?還是營業(yè)額的千分之五?

東老師 解答

2021-07-06 07:03

招待費(fèi)發(fā)生額60%和收入千分之五哪個(gè)低扣除哪個(gè)

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對,如果是老板代墊的就是這么做的
2021-07-06 06:31:09
您好可以計(jì)入管理費(fèi)用招待費(fèi)
2019-01-01 21:45:34
同學(xué),你好 計(jì)入業(yè)務(wù)招待費(fèi)的,年底需要納稅調(diào)增
2020-06-12 13:18:08
你好,普票和專票是這樣的做法沒錯(cuò)
2020-05-10 13:21:24
同學(xué)你好,會計(jì)分錄如下: 借:管理費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi) 1000 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出)1000
2021-01-24 08:40:28
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