
老師,贈(zèng)送貨物要交的稅是申報(bào)的時(shí)候是填在本期銷售情況明細(xì)中嗎?
答: 填在未開具發(fā)票的銷售中,按稅率分類填寫
老師,視同內(nèi)銷的貨物收入在納稅申報(bào)表本期銷售情況明細(xì)表里填在開具其他發(fā)票還是未開具發(fā)票里?
答: 你這個(gè)之前那個(gè)出口是開發(fā)票嗎,開就是填寫開具其他發(fā)票
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
現(xiàn)在正在申報(bào)增值稅,單位是一般納稅人,要天那個(gè)本期銷售情況明細(xì)表,單位三月有50萬的負(fù)數(shù)和40萬的證書,開的內(nèi)容都是技術(shù)服務(wù)費(fèi),那這個(gè)再填本期銷售情況的時(shí)候就是在一般計(jì)稅方法當(dāng)中的6%的稅率當(dāng)中填寫金額-10萬和稅率-5660.38是嗎
答: 你好!你的理解是正確的。


yjy 追問
2017-10-17 10:56
李愛文老師 解答
2017-10-17 11:02