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送心意

岳老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師、注冊(cè)稅務(wù)師

2019-10-20 11:42

不是贈(zèng)送時(shí)抵扣進(jìn)項(xiàng),是購買時(shí)取得專用發(fā)票即可抵扣。

take thee 追問

2019-10-20 12:07

數(shù)字是對(duì)的吧,這么算的話,應(yīng)納增值稅就是0

岳老師 解答

2019-10-20 14:21

打個(gè)比方:您去年購買這批貨,去年就已經(jīng)抵了。那本期就不能這么計(jì)算了。

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相關(guān)問題討論
你好!依據(jù)當(dāng)月實(shí)際要繳納稅金計(jì)算
2019-08-06 15:00:05
是的,就是你說的那樣子
2024-06-28 08:43:28
您好!上面那個(gè)是小規(guī)模的計(jì)算方法 下面這個(gè)是一般納稅人的
2018-12-18 15:04:01
您好!是的。對(duì)的。
2017-04-17 16:44:34
(1)該企業(yè)業(yè)務(wù)(1)應(yīng)繳納的消費(fèi)稅稅額為: 585+845=1430萬元 (2)該企業(yè)業(yè)務(wù)(2)應(yīng)繳納的增值稅稅額和消費(fèi)稅稅額為: 應(yīng)繳納的增值稅稅額為:156萬元 應(yīng)繳納的消費(fèi)稅稅額為:1200×5%=60萬元 (3)該企業(yè)業(yè)務(wù)(3)的增值稅銷項(xiàng)稅額和應(yīng)繳納消費(fèi)稅稅額為: 增值稅銷項(xiàng)稅額為:0 應(yīng)繳納消費(fèi)稅稅額為:1200×5%=60萬元 (4)該企業(yè)業(yè)務(wù)(4)應(yīng)繳納消費(fèi)稅稅額為: 60×5%=3萬元 (5)該企業(yè)當(dāng)月應(yīng)繳納的增值稅稅額為: 4500+6500+1200+60-300×4500/800-500×6500/800-1200-60-40×60/5=332萬元
2023-12-31 11:42:57
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