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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2023-02-21 14:47

你好;    比如
貨物出口并確認收入實現(xiàn)時,根據(jù)出口銷售額(FOB價)做如下會計處理:
借:應(yīng)收賬款(或銀行存款等)
 貸:主營業(yè)務(wù)收入(或其他業(yè)務(wù)收入等)
月末根據(jù)《免抵退稅匯總申報表》中計算出的免抵退稅不予免征和抵扣稅額做如下會計處理:
借:主營業(yè)務(wù)成本
 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出)
月末根據(jù)《免抵退稅匯總申報表》中計算出的“應(yīng)退稅額”做如下會計處理:
借:其他應(yīng)收款——應(yīng)收補貼款
 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(出口退稅)
月末根據(jù)《免抵退稅匯總申報表》中計算出的免抵稅額做如下會計處理:
借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(出口抵減內(nèi)銷產(chǎn)品應(yīng)納稅額)
 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(出口退稅)
收到出口退稅款時,做如下會計處理:
借:銀行存款
 貸:其他應(yīng)收款——應(yīng)收補貼款
 

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您好,不用做這個分錄的,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅這個二級科目平了就可以了,不需要把三級科目都結(jié)平
2024-06-19 19:22:21
你好;? ? 比如 貨物出口并確認收入實現(xiàn)時,根據(jù)出口銷售額(FOB價)做如下會計處理: 借:應(yīng)收賬款(或銀行存款等) ?貸:主營業(yè)務(wù)收入(或其他業(yè)務(wù)收入等) 月末根據(jù)《免抵退稅匯總申報表》中計算出的免抵退稅不予免征和抵扣稅額做如下會計處理: 借:主營業(yè)務(wù)成本 ?貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出) 月末根據(jù)《免抵退稅匯總申報表》中計算出的“應(yīng)退稅額”做如下會計處理: 借:其他應(yīng)收款——應(yīng)收補貼款 ?貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(出口退稅) 月末根據(jù)《免抵退稅匯總申報表》中計算出的免抵稅額做如下會計處理: 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(出口抵減內(nèi)銷產(chǎn)品應(yīng)納稅額) ?貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(出口退稅) 收到出口退稅款時,做如下會計處理: 借:銀行存款 ?貸:其他應(yīng)收款——應(yīng)收補貼款 ?
2023-02-21 14:47:44
這3個科目合并嗎?還是統(tǒng)一結(jié)轉(zhuǎn)到某一會計科目呢?(允許填寫字數(shù)有限,所以分兩次說)
2017-09-21 16:53:26
出口抵減內(nèi)銷分錄: 借:應(yīng)交稅金———應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅金———未交增值稅 借:應(yīng)交稅金———應(yīng)交增值稅(出口抵減內(nèi)銷產(chǎn)品應(yīng)納稅額) 貸:應(yīng)交稅金———應(yīng)交增值稅(出口退稅)
2019-11-03 16:35:02
您好,您年末的時候可以這樣轉(zhuǎn)平了
2020-08-08 09:42:39
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