9月收到跨境人民幣怎么做賬?這筆收入申報(bào)了免稅收 問
借:銀行存款 貸:應(yīng)收賬款 答
老師,請(qǐng)問下員工入職時(shí)醫(yī)保斷繳了一個(gè)月,如果想在 問
您好,要去社保窗口推送數(shù)據(jù),公司再申報(bào)就可以 答
開發(fā)支出屬于非流動(dòng)資產(chǎn)嗎 問
您好,是的,開發(fā)支出是核算建造開發(fā)產(chǎn)品過程中發(fā)生的直接、間接為開發(fā)產(chǎn)品支付的各項(xiàng)支出投入,是房地產(chǎn)企業(yè)使用的科目。 答
夠購含稅原材料,材料賒購入庫,還未收到稅票怎樣入 問
借:原材料 貸:應(yīng)付賬款-暫估-供應(yīng)商 答
中國中小企業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)的短信提示說《守信承諾書》 問
同學(xué),你好 有截圖嗎? 答

老師問一下,釆用計(jì)劃成本入帳貨到單未到先暫估借:原材料300,貸應(yīng)付賬款300,此時(shí)生產(chǎn)領(lǐng)用了借生產(chǎn)成本300,貸原材料300。到下個(gè)月單到了我沖上個(gè)月的暫估借原材料一300,貸,應(yīng)付賬款一300,借應(yīng)付賬款暫估300 應(yīng)交稅費(fèi)36 貸應(yīng)付賬款(實(shí)際)300這樣做對(duì)不對(duì),謝謝
答: 這樣的操作是正確的,因?yàn)槟銖脑牧?00元中提取了300元用于生產(chǎn)成本,然后再減去應(yīng)付賬款300元和應(yīng)交稅費(fèi)36元,最終計(jì)入應(yīng)付賬款(實(shí)際)300元。 拓展知識(shí):采用計(jì)劃成本入賬是一種計(jì)算對(duì)生產(chǎn)成本有影響的材料和人工成本的核算方法,它可以將材料和人工成本的發(fā)生額計(jì)入應(yīng)付賬款,以便與計(jì)劃消耗的成本作比較,以便及時(shí)發(fā)現(xiàn)和處理成本問題。 應(yīng)用案例:假設(shè)公司在5月份采購了原材料,經(jīng)計(jì)算發(fā)現(xiàn)計(jì)劃成本為3000元,但由于該原材料還未到貨,因此只能暫估借原材料一賬戶3000元,在6月份原材料到貨后,公司就可以將3000元原材料放入應(yīng)付賬款中,以計(jì)算出最終的成本。
老師:請(qǐng)問下工業(yè)企業(yè)原材料暫錄入庫領(lǐng)用后,收到部分發(fā)票后暫估怎么處?支付貨款:借:應(yīng)付賬款-供應(yīng)商 33900 貸:銀行存款 33900 原材料入庫:借:原材料-暫估 33900 貸:應(yīng)付賬款--暫估33900 生產(chǎn)領(lǐng)用:借:生產(chǎn)成本-(暫估原材料)20000 貸:原材料--暫估 20000 收到發(fā)票:借:原材料 -入庫30000 應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)3900貸:應(yīng)付賬款 供應(yīng)商33900
答: 您好!紅字沖減之前暫估的分錄。然后重新做正確的金額的分錄就好了。
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
購材料預(yù)付款時(shí)借:應(yīng)付賬款 貸;銀行存款 材料到借:原材料-暫估 貸:應(yīng)付賬款 領(lǐng)材料時(shí)借:主營業(yè)務(wù)成本 貸;原材料 票到時(shí)沖暫估嗎?借:原材料 貸;應(yīng)付賬款 借:應(yīng)付賬款 貸:原材料?是這樣嗎?
答: 你好!是的。就是這樣做。

