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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2017-10-13 17:35

1、  設備到貨,發(fā)票未到,尾款未付: 
借;預付賬款  貸;銀行存款 
借:固定資產(chǎn)---A  
   貸:應付賬款---暫估應付款  
2、  尾款付清,發(fā)票到了: 
沖銷暫估分錄  借; 應付賬款---暫估應付款   貸;固定資產(chǎn)---A  
借;固定資產(chǎn)  應交稅費---應交增值稅(進項稅)   貸;預付賬款   銀行才能看

歸零 追問

2017-10-13 17:52

那老師,固定資產(chǎn)什么時候提折舊?是以未付的尾款金額提折舊還是?

歸零 追問

2017-10-13 18:13

老師,請問尾款沒付清前,我是按固定資產(chǎn)暫估全款金額下月計提折舊嗎?還是以未付的尾款金額先計提折舊?這個我還不太懂

鄒老師 解答

2017-10-13 19:28

固定資產(chǎn)從投入是使用的次月開始計提折舊

歸零 追問

2017-10-13 20:38

好的,那如果取得發(fā)票的時間間隔比較長,在未取得發(fā)票前已經(jīng)開始使用,這樣計提折舊的話,固定資產(chǎn)凈值不是就成負數(shù)了嗎?

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1、 設備到貨,發(fā)票未到,尾款未付: 借;預付賬款 貸;銀行存款 借:固定資產(chǎn)---A 貸:應付賬款---暫估應付款 2、 尾款付清,發(fā)票到了: 沖銷暫估分錄 借; 應付賬款---暫估應付款 貸;固定資產(chǎn)---A 借;固定資產(chǎn) 應交稅費---應交增值稅(進項稅) 貸;預付賬款 銀行才能看
2017-10-13 17:35:09
你好,付款后,對方不給開發(fā)票, 借:預付賬款 貸:銀行存款 借;資產(chǎn)減值損失 貸;壞賬準備
2017-09-05 17:40:35
但是預付賬款在貸方是負數(shù) ,這不是就代表多收了錢?
2023-12-05 14:45:05
您好,收到發(fā)票的時候,借先紅沖暫估,然后再按發(fā)票正常入賬
2019-11-22 22:15:34
是的啊
2018-01-14 14:57:54
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