
要是發(fā)票回來了怎么做分錄呢。要是做借:庫存商品,貸:庫存商品_暫估,庫存商品的數量不就多出來了嗎
答: 你好!暫估的按原紅沖,發(fā)票據實入賬。
發(fā)票下個月才能回來,回來了做借:庫存商品,貸:庫存商品_暫估,庫存商品數量就多出來了,而且成本已經結轉在沒發(fā)票的那個月了。這個分錄怎么做呢
答: 本月發(fā)票來時,就是沖銷上月的憑證,再按正確的發(fā)票金額進行入賬處理
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
暫估是。借,庫存商品—暫估入庫 貸應付賬款。然后拿到發(fā)票后沖暫估是怎么做呢???借庫存商品,貸庫存商品—暫估???還是借庫存商品-暫估(負數紅字)貸庫存商品 借方??
答: 你好,發(fā)票到,先把暫估憑證原路沖紅,再重新做一份藍字的入庫憑證。

