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送心意

吳月柳

職稱會計師,精通全盤賬務(wù)處理,金碟與用友軟件操作

2017-10-11 11:25

你好,繳納時,借:其他應(yīng)收款  貸:銀行存款,收到款時,借:銀行存款或現(xiàn)金  貸:其他應(yīng)收款

小玉 追問

2017-10-11 11:26

這樣做可以嗎,可以代收代繳是吧

吳月柳 解答

2017-10-11 11:27

可以

小玉 追問

2017-10-11 11:29

@吳老師:怎么別的老師說不能代收代繳,都按公司正常員工做分錄

吳月柳 解答

2017-10-11 11:32

內(nèi)賬的做法就可以做代收代繳,外賬上因為社保局規(guī)定不能代繳情況,所以做成公司員工,但是這個情況屬于虛列工資,有稅務(wù)風(fēng)險。

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您好,請參考以下內(nèi)容。 1.計提工資 借:××費用(管理/銷售等) 貸:應(yīng)付職工薪酬——工資 2.計提社保(企業(yè)部分) 借:××費用(管理/銷售等) 貸:應(yīng)付職工薪酬——社保 3.次月發(fā)放工資時 借:應(yīng)付職工薪酬——工資 貸:其他應(yīng)收款——社保(個人部分) 應(yīng)交稅費——應(yīng)交個人所得稅 庫存現(xiàn)金/銀行存款或現(xiàn)金 4.上交杜保 借:應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 其他應(yīng)收款——社保(個人部分) 貸:銀行存款或現(xiàn)金 5.上交個人所得稅 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交個人所得稅 貸:銀行存款或現(xiàn)金
2017-12-05 17:44:41
你好 8月份計提工資的分錄 借管理費用/生產(chǎn)成本/制造費用等 貸 應(yīng)付職工 薪酬-工資 計提公司承擔(dān)社保分錄 借 管理費用-社職 貸 應(yīng)付職工薪酬-社保 9月發(fā)工資分錄 借應(yīng)付職工薪酬-工資 貸其他應(yīng)收款-代扣社保 ....... 銀行存款 支付社保 借應(yīng)付職工薪酬-社保 其他應(yīng)收款-代扣社保 貸 銀行存款
2020-04-21 15:01:57
你好,個人部分不用計提,單位部分計提時借管理費用-職工社保 貸應(yīng)付職工薪酬-職工社保 銀行扣款時借應(yīng)付職工薪酬-職工社保 借其他應(yīng)收款或其他應(yīng)付帳-個人社保 貸銀行存款
2019-09-20 15:15:50
實際發(fā)放工資時 借:應(yīng)付職工薪酬--工資 貸:其他應(yīng)付款--社保(個人負(fù)擔(dān)部分的社保) 應(yīng)交稅費--應(yīng)交個人所得稅 銀行存款
2018-09-28 11:35:23
舉例個人部分社保金額為279,公司部分為716,月工資3500 月頭繳納時會計分錄為: 借:應(yīng)付職工薪酬--社會保險費(單位部分)716 其他應(yīng)收款--社會保險費(個人部分)279 貸:銀行存款 995 月底計提會計分錄為: 借:管理費用/銷售費用/制造費用---社會保險費(單位部分)716 貸:應(yīng)付職工薪酬--社會保險費(單位部分)716 借;管理費用/銷售費用/制造費用---工資3500 貸;應(yīng)付職工薪酬-工資3500 個人部分從工資中扣回時,會計分錄為: 借:應(yīng)付職工薪酬--工資(應(yīng)發(fā)數(shù))3500 貸:其他應(yīng)收款--社會保險費(個人部分)279 應(yīng)交稅費--應(yīng)交個人所得稅 0 庫存現(xiàn)金/銀行存款 (實發(fā)數(shù))3221
2017-06-06 10:00:36
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