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送心意

宋生老師

職稱注冊稅務師/中級會計師

2017-10-07 16:53

您好!你這個是內(nèi)帳嗎?

木木 追問

2017-10-07 16:57

是的.............

宋生老師 解答

2017-10-07 17:12

您好!你收不回的,借營業(yè)外支出 貸應收賬款 
多收的,借應收賬款 貸營業(yè)外收入

木木 追問

2017-10-07 17:17

可以把多收的沖費用嗎?借:管理費用  紅字      貸:應收賬款  紅字  :收不回來的也做費用  借:管理費用   貸:應收賬款

宋生老師 解答

2017-10-07 17:21

您好!因為這個跟管理費用沒關系。當然內(nèi)帳你可以根據(jù)自己喜歡。

木木 追問

2017-10-09 08:38

@宋老師:老師要是外賬上我該怎么做?

宋生老師 解答

2017-10-09 13:49

您好!就是按上面的分錄 
你收不回的,借營業(yè)外支出 貸應收賬款 
多收的,借應收賬款 貸營業(yè)外收入

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預付賬款、應付賬款、預收賬款、應收賬款 這個四個屬于往來科目 預付給供應商的款項 借:預付賬款 貸:銀行存款 預收客戶的款項 借:銀行存款 貸:預收賬款 應付供應商的款項 借:庫存商品/原材料等 貸:應付賬款 應收客戶款項 借:應收賬款 貸:主營業(yè)務收入
2017-01-18 08:57:02
你好 這個分錄也是成立的
2021-11-11 20:42:25
您好,借預收賬款貸應收賬款。
2021-11-11 16:26:30
你好,應收賬款與預收賬款,是同一個明細科目?
2021-08-05 10:34:41
你好 這筆已經(jīng)明確了增值稅專用發(fā)票所以做應收賬款
2020-05-15 16:53:01
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