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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2017-09-29 10:43

借:原材料等科目 貸:應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出) 
借:應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出) 貸;應交稅費-未交增值稅 
借;應交稅費-未交增值稅  營業(yè)外支出 貸;銀行存款 
2填寫進項稅額轉(zhuǎn)出表格轉(zhuǎn)出就是 了

左岸 追問

2017-09-29 10:44

老師,這個表格是在上一年抵扣的所屬期填呢?還是在這個月的所屬期填?

鄒老師 解答

2017-09-29 10:45

你好,是上一年你發(fā)票認證的所屬期

左岸 追問

2017-09-29 10:56

老師,這個月的所屬期是不是不用做任何處理就OK?

鄒老師 解答

2017-09-29 10:58

你好,是的,只需要把之前抵扣的進項轉(zhuǎn)出

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進項轉(zhuǎn)出時,借;原材料,庫存商品,或者主營業(yè)務成本等科目,貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出。結(jié)轉(zhuǎn)增值稅時,借;應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出,貸;應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,同時,借;應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸:應交稅費-未交增值稅,補交增值稅時,借:應交稅費-未交增值稅,貸:銀行存款。
2018-12-27 23:13:51
借應交稅費應交增值稅銷項貸應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅貸應交稅費應交增值稅進項。
2020-04-15 15:43:44
你好,增值稅不用計提需要結(jié)轉(zhuǎn)分錄借應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅貸應交稅費-未交增值稅。繳納借應交稅費-未交貸銀存
2018-09-18 09:13:13
借:營業(yè)外支出貸:應交稅費;借:應交稅費貸:銀行存款
2018-03-19 13:26:27
借:原材料等科目 貸:應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出) 借:應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出) 貸;應交稅費-未交增值稅 借;應交稅費-未交增值稅 營業(yè)外 支出 貸;銀行存款
2017-06-15 13:35:20
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