企業(yè)自開始生產(chǎn)經(jīng)營的年度,為開始計算企業(yè)損益的 問
您好賬務(wù)正常做,匯算清繳報表調(diào)整 答
比如我是9月底出口的,但是我的退稅聯(lián)是10月出來的 問
你好,你出口的當(dāng)天九月 答
提供物業(yè)的企業(yè)收取的電費, 這個開什么類目的發(fā)票 問
稅收分類編碼是 11001010202 *供電*轉(zhuǎn)售電費 答
怎么下載財務(wù)表格,收入,支出,費用,利潤表模板 問
http://jiajuren.cn/download/cat_110/t1/ 可到會計學(xué)堂下載相關(guān)財務(wù)報表模板 答
個體戶店鋪新裝修費2萬,已經(jīng)支付了,做分錄:借:管理費 問
無需紅沖原銀行分錄(避免流水不符),正確操作:1. 若已記管理費用,先調(diào)為 借:長期待攤費用 - 裝修費 2 萬,貸:管理費用 - 裝修費 2 萬(無需攤銷可跳過);2. 分紅抵扣時直接做 借:應(yīng)付利潤 - XX 股東 2 萬,貸:銀行存款 2 萬(既體現(xiàn)銀行付款,又扣減股東分紅);3. 剩余利潤轉(zhuǎn)賬:借:應(yīng)付利潤 - XX 股東(剩余額),貸:銀行存款(剩余額),確保銀行流水與賬務(wù)一致 答

預(yù)付賬款明細(xì)賬合計不等于資產(chǎn)負(fù)債表預(yù)付賬款數(shù)
答: 你好,請問你想問的問題具體是?
為什么資產(chǎn)負(fù)債表中應(yīng)付賬款按照應(yīng)付賬款 預(yù)付賬款貸方的明細(xì)帳填列,而不是用二者的總賬余額填列
答: 這個屬于報表的重分類就是應(yīng)付賬款余額中貸方余額,以及預(yù)付賬款貸方余額屬于應(yīng)付賬款的填列數(shù)據(jù)
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
怎么根據(jù)明細(xì)賬填寫資產(chǎn)負(fù)債表里的,應(yīng)收賬款,預(yù)收,應(yīng)付,預(yù)付
答: 你好, 應(yīng)收賬款=應(yīng)收賬款明細(xì)賬期末借方余額加上預(yù)收賬款明細(xì)賬期末借方余額-壞賬準(zhǔn)備余額 預(yù)收賬款=應(yīng)收賬款明細(xì)賬期末貸方余額加上預(yù)收賬款明細(xì)賬期末貸方余額 應(yīng)付賬款=應(yīng)付賬款明細(xì)賬期末貸方余額加上預(yù)付賬款明細(xì)賬期末貸方余額 預(yù)付賬款=應(yīng)付賬款明細(xì)賬期末借方余額加上預(yù)付賬款明細(xì)賬期末借方余額









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2017-09-28 21:48
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2017-09-28 21:51
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2017-09-28 22:04
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2017-09-28 22:10
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2017-09-28 22:17
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2017-09-28 22:58