
我們是家電公司,這個月認證了幾張進項發(fā)票也抵扣申報了;現(xiàn)在供貨商那邊要給我們折扣,要把這個月認證的記賬發(fā)票做進項稅轉(zhuǎn)出,怎么做分錄?如果做了進項稅額轉(zhuǎn)出,這個月報的稅還用改嗎?
答: 您好,分錄為 借:庫存商品 貸:應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅--進項稅額轉(zhuǎn)出 這個報增值稅時,需要在附表二填寫進項稅額轉(zhuǎn)出金額的。
做進項稅額轉(zhuǎn)出分錄咋做? 發(fā)票已經(jīng)認證了 這個2.64 是這樣做嗎?
答: 同學你好,你的分錄沒有錯,但是你們購買飼料為什么記營業(yè)外支出啊,營業(yè)外支出是指除主營業(yè)務(wù)成本和其他業(yè)務(wù)支出等以外的各項非營業(yè)性支出。如罰款支出,捐贈支出,非常損失等。
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
+問一下,企業(yè)認證抵扣了進項票,怎么做進項稅額轉(zhuǎn)出的分錄?
答: 你好,借成本費用相關(guān)科目貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項轉(zhuǎn)出
請問進項稅轉(zhuǎn)出的分錄怎么寫的,為什么我做了進項稅額轉(zhuǎn)出的分錄,進項稅借方余額還是有這筆轉(zhuǎn)出金額,進項稅額轉(zhuǎn)出貸方余額有這筆金額,不能平賬呢
公司11月購買的生活用品,開具的專票,在11月份已經(jīng)認證抵扣,但是稅局說要做進項稅轉(zhuǎn)出,在12月份應(yīng)該如何做進項稅額轉(zhuǎn)出的分錄呢?
進項稅額轉(zhuǎn)出的問題: 比如我們公司預付給A公司10W, (已認證10W元發(fā)票并做賬) 其中發(fā)生3W退款, 這3W已開紅字票, 怎么做進項轉(zhuǎn)出的分錄呢?
當月發(fā)票已認證但是對方作廢了,是當月做進項稅額轉(zhuǎn)出嗎?進項轉(zhuǎn)出還需要再開紅字嗎?如果再開紅字再做一筆分錄,這樣進項稅額會不會轉(zhuǎn)出兩次?

