老師,未開(kāi)票收入如何做賬和申報(bào)? 問(wèn)
視同收入屬于未開(kāi)票收入么?也是跟上面一樣做賬申報(bào)么? 答
A入200萬(wàn)、B入300萬(wàn)以前實(shí)繳了后又有一個(gè)人C認(rèn)繳 問(wèn)
你好,可以的啊??梢园幢壤郎p脂。 答
你好老師,一般納稅人開(kāi)9%的增值稅普通發(fā)票,如果有 問(wèn)
啊?為什么有的說(shuō)可以有的說(shuō)不可以? 開(kāi)普通發(fā)票還能抵扣增值稅進(jìn)項(xiàng)稅嗎? 答
老師,我看到你在20.6月回復(fù)過(guò)一位同學(xué),因進(jìn)項(xiàng)為贈(zèng) 問(wèn)
鍋具的稅務(wù)處理:作為贈(zèng)品出口且無(wú)法退稅,需按免稅處理(已按免稅申報(bào)增值稅是正確的),無(wú)需計(jì)提銷(xiāo)項(xiàng)稅額,也不涉及退稅,無(wú)需掛賬。 系統(tǒng)操作:在出口退稅申報(bào)系統(tǒng)中,只需對(duì)可退稅的 8 件產(chǎn)品正常申報(bào)退稅,鍋具因免稅無(wú)需申報(bào)退稅,無(wú)需額外系統(tǒng)操作。 后續(xù)處理:留存好報(bào)關(guān)單、贈(zèng)品相關(guān)合同 / 說(shuō)明等資料,證明鍋具為贈(zèng)品且按免稅處理的合規(guī)性即可,無(wú)需長(zhǎng)期掛賬。 答
本月補(bǔ)繳了1-9月的社保,做工資表的時(shí)候,個(gè)人部分應(yīng) 問(wèn)
然后報(bào)個(gè)稅的時(shí)候是扣掉的對(duì)吧 答

交一年的網(wǎng)站會(huì)員費(fèi)沒(méi)收到發(fā)票,可以借預(yù)付賬款,貸現(xiàn)金,收到發(fā)票,借管理費(fèi)用,貸預(yù)付賬款,對(duì)嗎?
答: 對(duì)的,就是這樣做的
合同本身3萬(wàn)的費(fèi)用,預(yù)付款在今年1月份已經(jīng)支付1.8萬(wàn),錢(qián)打到對(duì)方公司公戶(hù)。(其中是通過(guò)對(duì)方公司的業(yè)務(wù)員A辦理的此事)現(xiàn)在是A說(shuō)之前付的1.8萬(wàn)款在他手里拿著,他現(xiàn)在重新開(kāi)了個(gè)公司,說(shuō)是我們把尾款打到他現(xiàn)在的公司,給我們開(kāi)現(xiàn)在公司的發(fā)票,我不知道這樣可否不?我的解決方案是:做一筆假的分錄用現(xiàn)金沖回,借現(xiàn)金1.8貸預(yù)付賬款1.8摘要寫(xiě)合同作廢,然后再做一筆分錄借管理費(fèi)用3貸現(xiàn)金3(當(dāng)然實(shí)際上只支付1.2萬(wàn)),老師您看可以不?
答: 可以做退款處理。 但是建議要與現(xiàn)在這家簽訂合同 。
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
一般當(dāng)月發(fā)票沒(méi)有開(kāi)進(jìn)來(lái),是掛帳。下月發(fā)票進(jìn)來(lái),來(lái)做費(fèi)用租房發(fā)票當(dāng)月進(jìn)來(lái)是做預(yù)付賬款,下月計(jì)提管理費(fèi)用。對(duì)嗎?為什么?
答: 不一定,看你租賃期,你這個(gè)月租賃這個(gè)月就要記費(fèi)用


追夢(mèng) 追問(wèn)
2017-09-27 09:05
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2017-09-27 08:23
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