公司是小規(guī)模納稅人,是按季度申報(bào)的,那比如我這個(gè)季度收入是10萬(wàn),超過(guò)9萬(wàn)了,我還有這個(gè)優(yōu)惠稅收政策嗎?那到時(shí)候申報(bào)增值稅的時(shí)候,是按照多少繳納增值稅呢?再有就是我們這次是收到的學(xué)費(fèi),沒(méi)有開(kāi)票的,我能不能把這筆收入在未開(kāi)票那里填寫(xiě)呢?把未開(kāi)票填寫(xiě)后會(huì)不會(huì)對(duì)公司影響不好呢?
金衛(wèi)
于2017-09-25 10:58 發(fā)布 ??823次瀏覽
- 送心意
宋生老師
職稱: 注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
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您好
是保險(xiǎn)人員個(gè)人么?
2020-02-21 13:46:35

在電子稅務(wù)局就是可以報(bào)的
2021-06-30 11:19:17

您好,季度填寫(xiě)申報(bào)表交稅的。
2017-05-14 21:50:58

小規(guī)模納稅人按季申報(bào)增值稅,一季度有不動(dòng)產(chǎn)收入時(shí),應(yīng)根據(jù)相關(guān)法律規(guī)定進(jìn)行繳納。
一般來(lái)說(shuō),不動(dòng)產(chǎn)銷售,賣方要向買方開(kāi)具增值稅專用發(fā)票,并按照規(guī)定當(dāng)期繳納增值稅。具體步驟是:1、按照發(fā)票開(kāi)具規(guī)定,在發(fā)票上開(kāi)具增值稅專用發(fā)票;2、根據(jù)發(fā)票所示,計(jì)算本期銷售增值稅金額;3、按照發(fā)票開(kāi)具規(guī)定,向稅務(wù)部門(mén)申報(bào)增值稅;4、繳納本期銷售增值稅金額。
拓展知識(shí):企業(yè)若擁有不動(dòng)產(chǎn),應(yīng)按照國(guó)家規(guī)定,及時(shí)向稅務(wù)部門(mén)申報(bào)增值稅,以保證正常繳納增值稅,更好地促進(jìn)經(jīng)濟(jì)健康發(fā)展。
應(yīng)用案例:某企業(yè)在上海市購(gòu)買了一處不動(dòng)產(chǎn),根據(jù)上海市稅務(wù)局的規(guī)定,該企業(yè)應(yīng)當(dāng)按照季度稅收申報(bào)制度,在每季度的第二個(gè)月底之前,將本季度的增值稅申報(bào)及繳納完成。
2023-02-27 14:52:36

同學(xué),你好
增值稅需要全額繳納的
2022-01-28 13:06:43
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