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青檸

職稱會(huì)計(jì)實(shí)務(wù)

2023-02-27 14:52

小規(guī)模納稅人按季申報(bào)增值稅,一季度有不動(dòng)產(chǎn)收入時(shí),應(yīng)根據(jù)相關(guān)法律規(guī)定進(jìn)行繳納。 
 
一般來(lái)說(shuō),不動(dòng)產(chǎn)銷售,賣方要向買方開(kāi)具增值稅專用發(fā)票,并按照規(guī)定當(dāng)期繳納增值稅。具體步驟是:1、按照發(fā)票開(kāi)具規(guī)定,在發(fā)票上開(kāi)具增值稅專用發(fā)票;2、根據(jù)發(fā)票所示,計(jì)算本期銷售增值稅金額;3、按照發(fā)票開(kāi)具規(guī)定,向稅務(wù)部門申報(bào)增值稅;4、繳納本期銷售增值稅金額。 
 
拓展知識(shí):企業(yè)若擁有不動(dòng)產(chǎn),應(yīng)按照國(guó)家規(guī)定,及時(shí)向稅務(wù)部門申報(bào)增值稅,以保證正常繳納增值稅,更好地促進(jìn)經(jīng)濟(jì)健康發(fā)展。 
 
應(yīng)用案例:某企業(yè)在上海市購(gòu)買了一處不動(dòng)產(chǎn),根據(jù)上海市稅務(wù)局的規(guī)定,該企業(yè)應(yīng)當(dāng)按照季度稅收申報(bào)制度,在每季度的第二個(gè)月底之前,將本季度的增值稅申報(bào)及繳納完成。

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小規(guī)模納稅人按季申報(bào)增值稅,一季度有不動(dòng)產(chǎn)收入時(shí),應(yīng)根據(jù)相關(guān)法律規(guī)定進(jìn)行繳納。 一般來(lái)說(shuō),不動(dòng)產(chǎn)銷售,賣方要向買方開(kāi)具增值稅專用發(fā)票,并按照規(guī)定當(dāng)期繳納增值稅。具體步驟是:1、按照發(fā)票開(kāi)具規(guī)定,在發(fā)票上開(kāi)具增值稅專用發(fā)票;2、根據(jù)發(fā)票所示,計(jì)算本期銷售增值稅金額;3、按照發(fā)票開(kāi)具規(guī)定,向稅務(wù)部門申報(bào)增值稅;4、繳納本期銷售增值稅金額。 拓展知識(shí):企業(yè)若擁有不動(dòng)產(chǎn),應(yīng)按照國(guó)家規(guī)定,及時(shí)向稅務(wù)部門申報(bào)增值稅,以保證正常繳納增值稅,更好地促進(jìn)經(jīng)濟(jì)健康發(fā)展。 應(yīng)用案例:某企業(yè)在上海市購(gòu)買了一處不動(dòng)產(chǎn),根據(jù)上海市稅務(wù)局的規(guī)定,該企業(yè)應(yīng)當(dāng)按照季度稅收申報(bào)制度,在每季度的第二個(gè)月底之前,將本季度的增值稅申報(bào)及繳納完成。
2023-02-27 14:52:36
小規(guī)模納稅人按季申報(bào)增值稅,9月有銷售不動(dòng)產(chǎn)業(yè)務(wù),則第三季度應(yīng)繳納增值稅。 具體操作如下: 1.準(zhǔn)備好相關(guān)增值稅專用發(fā)票,核實(shí)用戶提供的銷售發(fā)票是否符合稅務(wù)機(jī)關(guān)規(guī)定。 2.根據(jù)本期銷售情況,計(jì)算本期的增值稅,并填寫增值稅專用發(fā)票。 3.根據(jù)本期增值稅的計(jì)算情況,添加抵扣準(zhǔn)備金,清算本期應(yīng)交稅款。 4.按照所屬稅務(wù)機(jī)關(guān)對(duì)應(yīng)的日期,將清算完成后的稅款及相關(guān)憑證報(bào)送稅務(wù)機(jī)關(guān)。 拓展知識(shí): 增值稅是指生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中產(chǎn)生的貨物或服務(wù),在每一次轉(zhuǎn)移價(jià)款上,被納入稅收范圍的稅收.因此,增值稅是繼承了進(jìn)行現(xiàn)代稅收制度改革的重要實(shí)質(zhì)。
2023-02-27 16:07:53
不動(dòng)產(chǎn)銷售按照5%簡(jiǎn)易計(jì)稅。
2019-10-04 15:53:13
你好,附加稅你可以在季度前兩個(gè)月0申報(bào),等季度末月確定了增值稅的納稅金額,再申報(bào)對(duì)應(yīng)的附加稅
2016-11-04 12:12:12
您好 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸:銀行存款
2019-12-05 19:00:07
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