
業(yè)務(wù)招待費(fèi)稅前怎么扣除?舉例我公司銷(xiāo)售收入120萬(wàn)元,發(fā)生的業(yè)務(wù)招待費(fèi)4000元。
答: 年終匯算清繳,企業(yè)所得稅業(yè)務(wù)招待費(fèi)怎么扣除的?具體計(jì)算方法求知道的人幫忙回答下,萬(wàn)分感謝。 我公司實(shí)際銷(xiāo)售收入為120萬(wàn)元左右,發(fā)生的業(yè)務(wù)招待費(fèi)具體大概是4000元左右。發(fā)生的招待費(fèi)有沒(méi)有超過(guò)限額?匯算清繳的時(shí)候,具體扣除可以多少?
老師,業(yè)務(wù)招待費(fèi)只能稅前扣除60%,剩下的40%可以結(jié)轉(zhuǎn)到以后年度扣除嗎?在沒(méi)有超出銷(xiāo)售收入0.005的情況下
答: 不能結(jié)轉(zhuǎn)到以后年度扣除,招待費(fèi)是不能結(jié)轉(zhuǎn)的
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
甲公司2020年度的銷(xiāo)售收入為一億元,實(shí)際發(fā)生的符合條件的業(yè)務(wù)招待費(fèi)為200萬(wàn)元?jiǎng)t該公司按照多少萬(wàn)元予以稅前扣除
答: 業(yè)務(wù)招待費(fèi)在企業(yè)所得稅稅前的列支標(biāo)準(zhǔn)是:按發(fā)生額外的60%與收入的千分之五相比較,取最小值在企業(yè)所得稅稅前列支。


小耳朵 追問(wèn)
2017-09-22 21:54
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2017-09-22 21:56
李?lèi)?ài)文老師 解答
2017-09-22 22:00