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送心意

宋生老師

職稱注冊稅務(wù)師/中級會計師

2017-09-15 11:05

分錄怎么做呢,剛接觸,不懂

馮小馮。 追問

2017-09-15 21:33

有些是原材料,有些的固定資產(chǎn),有些是住宿費

馮小馮。 追問

2017-09-16 12:16

逐筆的沖紅嗎

宋生老師 解答

2017-09-15 10:17

你好!紅字沖減錯誤的,然后做正確的就可以了。

宋生老師 解答

2017-09-15 11:08

你好!你之前的分錄怎么做的?直接計入費用的那個

宋生老師 解答

2017-09-16 08:56

你好!你紅字沖減錯誤的,然后做正確的分錄就可以了

宋生老師 解答

2017-09-17 17:45

您好。因為你的這個涉及到不同的科目。建議你還逐筆做

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相關(guān)問題討論
你好!紅字沖減錯誤的,然后做正確的就可以了。
2017-09-15 10:17:14
分錄是,借管理費用-福利費 貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出。)
2017-09-01 14:03:34
按下面這個去結(jié)轉(zhuǎn)就可以
2020-01-09 17:28:26
你好 ,借銀行貸進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出,
2021-05-31 15:40:36
你好 結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額、進(jìn)項稅額 結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項時 借:應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅一 轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅一進(jìn)項稅額 結(jié)轉(zhuǎn)銷項時 借:應(yīng)交稅費- 應(yīng)交增值稅一 銷項稅額 貸:應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出時 借:應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅一 進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅費-一應(yīng)交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅 1)如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在借方,代表留抵,不用再做賬;, 2)如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在貸方,代表應(yīng)該繳納的,應(yīng)先做如下結(jié)轉(zhuǎn)分錄: 借:應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅一 轉(zhuǎn)出未交增值稅貸:應(yīng)交稅費一未交增值稅 繳納時借:應(yīng)交稅費- -未交增值稅貸:銀行存款
2019-03-19 17:19:05
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