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送心意

陳靜老師

職稱,中級會計師

2017-09-14 18:10

借:營業(yè)外支出-滯納金部分   貸:銀行存款

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 1、單位承擔部分   借:以前年度損益調(diào)整   貸:應(yīng)付職工薪酬   2、員工個人承擔部分   借:應(yīng)付職工薪酬   貸:其他應(yīng)收款(應(yīng)收職工款項)   借:應(yīng)付職工薪酬   其他應(yīng)收款(應(yīng)收職工款項)   貸:銀行存款   同時做結(jié)轉(zhuǎn)分錄   借:利潤分配-未分配利潤   貸:以前年度損益調(diào)整
2020-07-08 16:33:57
你好 那這個2670元都是單位承擔的部分;單位部分做借管理費用-社保貸應(yīng)付職工薪酬 繳納 借應(yīng)付職工薪酬 貸銀行存款
2019-08-03 15:03:24
你好,補交 的社保有做計提分錄嗎? 借;應(yīng)付職工薪酬——社保,其他應(yīng)收款(個人部分),貸;銀行存款
2019-06-29 15:09:14
你好; 借銀行存款 貸其他應(yīng)付款 ; 然后你們支付 :借其他應(yīng)付款貸銀行存款
2022-03-02 17:53:58
補交的是公司承擔的部分還是個人負擔的部分,還是二者合計?
2018-11-19 10:47:39
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