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送心意

QQ老師

職稱中級會計師

2020-07-08 16:33

 1、單位承擔部分

  借:以前年度損益調(diào)整

  貸:應(yīng)付職工薪酬

  2、員工個人承擔部分

  借:應(yīng)付職工薪酬

  貸:其他應(yīng)收款(應(yīng)收職工款項)

  借:應(yīng)付職工薪酬

  其他應(yīng)收款(應(yīng)收職工款項)

  貸:銀行存款

  同時做結(jié)轉(zhuǎn)分錄

  借:利潤分配-未分配利潤

  貸:以前年度損益調(diào)整

夕夏溫存 追問

2020-07-08 16:40

這個社保沒有計提過,是系統(tǒng)問題,不是我們欠款??赡艽嬖诨鶖?shù)變動,系統(tǒng)沒更新出來,今年系統(tǒng)查出來讓我們交上,沒有滯納金

QQ老師 解答

2020-07-08 16:43

你好,按上面的分錄處理就可以。

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你好,補交 的社保有做計提分錄嗎? 借;應(yīng)付職工薪酬——社保,其他應(yīng)收款(個人部分),貸;銀行存款
2019-06-29 15:09:14
 1、單位承擔部分   借:以前年度損益調(diào)整   貸:應(yīng)付職工薪酬   2、員工個人承擔部分   借:應(yīng)付職工薪酬   貸:其他應(yīng)收款(應(yīng)收職工款項)   借:應(yīng)付職工薪酬   其他應(yīng)收款(應(yīng)收職工款項)   貸:銀行存款   同時做結(jié)轉(zhuǎn)分錄   借:利潤分配-未分配利潤   貸:以前年度損益調(diào)整
2020-07-08 16:33:57
補交的是公司承擔的部分還是個人負擔的部分,還是二者合計?
2018-11-19 10:47:39
借:營業(yè)外支出-滯納金部分 貸:銀行存款
2017-09-14 18:10:28
你好 那這個2670元都是單位承擔的部分;單位部分做借管理費用-社保貸應(yīng)付職工薪酬 繳納 借應(yīng)付職工薪酬 貸銀行存款
2019-08-03 15:03:24
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