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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2023-02-05 09:17

固定資產(chǎn)你們單位能用的上嗎
發(fā)票怎么開的

斯文的店員 追問

2023-02-05 09:26

固定資產(chǎn)在老板親戚名下,我們正在使用,以前一直沒有賬目,也沒有發(fā)票

郭老師 解答

2023-02-05 09:27

你胡,那你們只能是租賃人家的,不能做自己的固定資產(chǎn)。

斯文的店員 追問

2023-02-05 09:30

現(xiàn)在我這邊期初不平該怎么處理

郭老師 解答

2023-02-05 09:32

差額放到利潤分配-未分配利潤

斯文的店員 追問

2023-02-05 09:36

固定資產(chǎn)做租賃處理,以前的賬目該怎么做,直接從新賬開始租賃,還是以前的需要補。

郭老師 解答

2023-02-05 09:37

支付了租賃費嗎?租賃了多長時間了?以后需要付租賃費吧?

斯文的店員 追問

2023-02-05 09:41

沒有付租賃費用,使用半年,以后需要付。

斯文的店員 追問

2023-02-05 09:45

公司的注冊資本比較大,借貸方不平,固定資產(chǎn)沒有,差額巨大都計入利潤分配—未分配利潤可以嗎?

斯文的店員 追問

2023-02-05 09:49

以前公司賬目在外賬公司,我看到他們做的賬目只有報稅賬目,中間又經(jīng)過另外一個會計,賬目不連貫。期初余額都是盤點的,差額太大了。

郭老師 解答

2023-02-05 10:09

那你租賃的沒有支付的以后也不需要支付的那一部分不用做,以后需要支付的時候當(dāng)月做就可以了,
差額放到利潤分配未分配利潤只能這么做,只要你之前盤點的數(shù)據(jù)都是正確的未分配利潤出來的也是正確的

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相關(guān)問題討論
你輸入進去期初數(shù)據(jù)剩下不平輸入未分配利潤下面去
2019-07-22 12:21:14
你買來是屬于做什么,你企業(yè)是什么企業(yè)
2019-03-16 15:58:26
您好,比如說從別處接過來的賬,那就需要錄入這些期初余額的。
2024-10-22 10:42:13
固定資產(chǎn)你們單位能用的上嗎 發(fā)票怎么開的
2023-02-05 09:17:47
您好!利潤表跟這些沒關(guān)系,這些是資產(chǎn)負債表數(shù)據(jù)。
2020-06-22 15:46:15
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