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葉子
于2017-09-12 11:21 發(fā)布 ??787次瀏覽
袁老師
職稱: 注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
2017-09-12 11:22
借原材料,應(yīng)交稅費(fèi)貸:銀行存款
葉子 追問
2017-09-12 11:28
我們之前的會計做成其他應(yīng)收款——待抵扣進(jìn)項(xiàng),這樣是不是錯誤的?
袁老師 解答
2017-09-12 11:42
這個如果沒有認(rèn)證,沒有錯的,認(rèn)證后轉(zhuǎn)入應(yīng)交稅費(fèi)即可
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海關(guān)進(jìn)項(xiàng)留抵怎么做分錄?
答: 借原材料,應(yīng)交稅費(fèi)貸:銀行存款
老師好,問下,月末有留抵的進(jìn)項(xiàng),怎么做分錄?
答: 這個不用賬務(wù)處理的
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,請問有留抵的進(jìn)項(xiàng)怎么做分錄?
答: 你好 留抵的進(jìn)項(xiàng)不用做分錄 直接抵
老師 月末有留抵進(jìn)項(xiàng)稅要做分錄嗎,怎么做?
討論
老師,收到進(jìn)項(xiàng)稅留抵退稅該怎么做分錄呢
減充上月留抵得進(jìn)項(xiàng)稅怎么做分錄
進(jìn)項(xiàng)票的留抵怎么做分錄?
比如 下月是銷項(xiàng)100 進(jìn)項(xiàng)50 本月留抵60,留底的怎么做分錄?
袁老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
★ 4.98 解題: 71875 個
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葉子 追問
2017-09-12 11:28
袁老師 解答
2017-09-12 11:42