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送心意

袁老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師

2017-09-12 11:22

借原材料,應(yīng)交稅費(fèi)貸:銀行存款

葉子 追問

2017-09-12 11:28

我們之前的會計做成其他應(yīng)收款——待抵扣進(jìn)項(xiàng),這樣是不是錯誤的?

袁老師 解答

2017-09-12 11:42

這個如果沒有認(rèn)證,沒有錯的,認(rèn)證后轉(zhuǎn)入應(yīng)交稅費(fèi)即可

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借原材料,應(yīng)交稅費(fèi)貸:銀行存款
2017-09-12 11:22:56
這個不用賬務(wù)處理的
2020-08-01 16:52:10
繼續(xù)留抵 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)
2019-06-04 09:58:22
你好 留抵的進(jìn)項(xiàng)不用做分錄 直接抵
2019-11-18 15:21:32
你好,留抵稅額不用做分錄的,下月系統(tǒng)自動抵扣
2019-06-04 10:04:45
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