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送心意

袁老師

職稱注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師,稅務(wù)師

2017-09-12 09:18

如果有發(fā)票,就借:開發(fā)成本,貸:銀行存款, 應(yīng)付賬款;沒有發(fā)票的話,我就想借:預(yù)付賬款,貸:銀行存款,這樣對嗎?

袁老師 解答

2017-09-12 09:49

都可以的,最好用預(yù)付賬款

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如果有發(fā)票,就借:開發(fā)成本,貸:銀行存款, 應(yīng)付賬款;沒有發(fā)票的話,我就想借:預(yù)付賬款,貸:銀行存款,這樣對嗎?
2017-09-12 09:18:59
嗯嗯 是這樣處理的 如果取得專票的話 借方價(jià)稅分離 用應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額的哦
2019-12-18 22:04:14
您好,您的意思前面兩筆都是預(yù)付賬款是嗎,后面的是什么意思,不是太明白,最好詳細(xì)說明一下具體情況
2019-03-31 22:26:29
借:固定資產(chǎn)---XX設(shè)備 貸:預(yù)付賬款 同時,補(bǔ)計(jì)提折舊 借:以前年度損益調(diào)整---管理費(fèi)用等科目 貸:累計(jì)折舊
2020-02-27 08:16:23
你好,對方工公司應(yīng)付你們公司5萬,對方公司預(yù)付您們公司5萬,是這樣是吧,這樣的話對方公司可以做預(yù)付沖應(yīng)付,剛好平賬。再就是對方的應(yīng)付賬款5萬是什么業(yè)務(wù)可以和對方確認(rèn),這樣就可以知道是怎么回事了
2022-02-11 08:46:52
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