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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2017-09-11 16:00

按實際支付或應(yīng)付的金額,借記“管理費用”等科目,貸記“庫存現(xiàn)金”等科目。按規(guī)定抵減的增值稅應(yīng)納稅額,借記“應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅”科目,貸記“管理費用”等科目。

愛吃蘑菇的小菇?jīng)? 追問

2017-09-11 16:02

這個月沒有銷項,就只做一個借記“管理費用”,貸記“庫存現(xiàn)金”就可以了嗎

鄒老師 解答

2017-09-11 16:02

你好,可以的 
后面的分錄在實際減免的時候做

愛吃蘑菇的小菇?jīng)? 追問

2017-09-11 16:09

老師麻煩看下  分錄這樣子做對嗎

鄒老師 解答

2017-09-11 16:11

你好,你這個折舊與金稅盤業(yè)務(wù)沒有關(guān)系的吧

愛吃蘑菇的小菇?jīng)? 追問

2017-09-11 16:12

@鄒老師:折舊是上月買車這月計提的

鄒老師 解答

2017-09-11 16:13

你好,是這樣處理的 
在實際減免的時候才做增值稅減免的分錄

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按實際支付或應(yīng)付的金額,借記“管理費用”等科目,貸記“庫存現(xiàn)金”等科目。按規(guī)定抵減的增值稅應(yīng)納稅額,借記“應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅”科目,貸記“管理費用”等科目。
2017-09-11 16:00:11
借管理費用-辦公費 貸銀行存款· 借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-減免稅額 貸營業(yè)外支出。如果覺得我的答復(fù)還滿意,請給我五星級的評價,謝謝。
2018-07-08 14:57:02
繳納時,借:管理費用—辦公費 貸:銀行存款
2018-11-08 10:45:54
借管理費用辦公費820貸銀行存款820
2016-06-03 10:11:11
借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-減免稅款 貸:銀行存款
2019-04-27 21:00:15
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