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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2017-09-11 13:28

你好,沖銷負數(shù),然后再申請開具正確的負數(shù)發(fā)票

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你好,沖銷負數(shù),然后再申請開具正確的負數(shù)發(fā)票
2017-09-11 13:28:51
在開票系統(tǒng)中申請。 紅字發(fā)票的申請流程分為四步:紅字信息表填開——上傳信息表至稅務(wù)局端系統(tǒng)——下載生成編號的信息表——銷售方開具負數(shù)發(fā)票。會計可以通過金稅盤或稅控盤兩種開票系統(tǒng)進行申請操作。 根據(jù)《增值稅發(fā)票開具指南》,具體流程為: 1.購買方取得增值稅專用發(fā)票已用于申報抵扣的,購買方可在新系統(tǒng)中填開并上傳《開具紅字增值稅專用發(fā)票信息表》(以下簡稱《信息表》),在填開《信息表》時不填寫相對應(yīng)的藍字增值稅專用發(fā)票信息,應(yīng)暫依《信息表》所列增值稅稅額從當(dāng)期進項稅額中轉(zhuǎn)出,待取得銷售方開具的紅字增值稅專用發(fā)票后,與《信息表》一并作為記賬憑證。 購買方取得增值稅專用發(fā)票未用于申報抵扣、但發(fā)票聯(lián)或抵扣聯(lián)無法退回的,購買方填開《信息表》時應(yīng)填寫相對應(yīng)的藍字增值稅專用發(fā)票信息。 銷售方開具增值稅專用發(fā)票尚未交付購買方,以及購買方未用于申報抵扣并將發(fā)票聯(lián)及抵扣聯(lián)退回的,銷售方可在新系統(tǒng)中填開并上傳《信息表》。銷售方填開《信息表》時應(yīng)填寫相對應(yīng)的藍字增值稅專用發(fā)票信息。 2.主管稅務(wù)機關(guān)通過網(wǎng)絡(luò)接收上傳的《信息表》,系統(tǒng)自動校驗通過后,生成帶有“紅字發(fā)票信息表編號”的《信息表》,并將信息同步至納稅人端系統(tǒng)中。 3.銷售方憑稅務(wù)機關(guān)系統(tǒng)校驗通過的《信息表》開具紅字增值稅專用發(fā)票,在新系統(tǒng)中以銷項負數(shù)開具。紅字增值稅專用發(fā)票應(yīng)與《信息表》一一對應(yīng)。 4.納稅人也可憑《信息表》電子信息或紙質(zhì)資料到稅務(wù)機關(guān)對《信息表》內(nèi)容進行系統(tǒng)校驗。
2017-05-30 12:01:12
您好 帶單位營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件 單位公章 紅字發(fā)票三聯(lián) 紅字發(fā)票信息表 原藍字發(fā)票 經(jīng)辦人身份證去稅務(wù)大廳辦理 我這邊稅務(wù)是這樣要求的 您那邊的話電話咨詢下當(dāng)?shù)囟悇?wù)或者12366 看是否一致 以您當(dāng)?shù)貫闇?/div>
2020-01-16 14:48:21
你好 ;? 是的。 是銷售方開的話; 你去電子稅務(wù)局開的嗎?
2021-10-09 14:10:16
你好是的,開負數(shù)發(fā)票。
2020-04-20 14:07:08
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