
認(rèn)證了,借:進(jìn)項(xiàng)稅額_待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣了,借:待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:進(jìn)項(xiàng)稅額。這樣對(duì)嗎?
答: 你好,認(rèn)證與抵扣是同步的 認(rèn)證抵扣分錄是 借;應(yīng)交稅費(fèi)(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸;:待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額
待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額是怎樣顯示在納稅申報(bào)表上的呢?
答: 你好,不體現(xiàn)在申報(bào)表的
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,我買(mǎi)的稅控盤(pán)+技術(shù)服務(wù)費(fèi)820元,我上個(gè)月已經(jīng)填了納稅申報(bào)表待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額820。但是我們公司一直都沒(méi)有銷(xiāo)項(xiàng)收入,也就是不能抵扣,那我以后每個(gè)月申報(bào)都要填寫(xiě)本期820待抵扣嗎?是只填寫(xiě)納稅主表,其他附表不填就可以嗎
答: 我上個(gè)月已經(jīng)填了納稅申報(bào)表待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額820。 你這個(gè)做法錯(cuò)誤哦 這個(gè)是抵減的 在主表23減征額填寫(xiě) 當(dāng)有應(yīng)納稅額時(shí)候才能抵減


2463024587 追問(wèn)
2017-09-08 13:53
方亮老師 解答
2017-09-08 14:00