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送心意

李老師

職稱中級會計師

2016-03-02 15:22

那我上個月已經(jīng)報稅了,現(xiàn)在怎么辦,去稅務局改嗎,要帶哪些資料/呢

周金梅 追問

2016-03-02 15:32

錯誤的申報表這個月會自動填寫數(shù)據(jù),我是在錯誤的報表上手寫改嗎,另外主表23欄,前2列填寫不了數(shù)字啊,是填到即征即退那2列嗎

周金梅 追問

2016-03-02 15:46

我知道是23欄,我的意思是那表格里是紅字填寫不上820,總共4列,是不是填寫后2列,即征即退貨物、勞務和應稅服務。這個圖片不好插進去

周金梅 追問

2016-03-02 15:48

那正確的報表手寫的可以嗎

周金梅 追問

2016-03-02 15:49

老師,我們可以有你們的電話嗎,本來就不懂,溝通太難了

周金梅 追問

2016-03-02 15:54

行知道了,老師,謝謝您

李老師 解答

2016-03-02 15:12

我上個月已經(jīng)填了納稅申報表待抵扣進項稅額820。  你這個做法錯誤哦   這個是抵減的  在主表23減征額填寫 當有應納稅額時候才能抵減

李老師 解答

2016-03-02 15:23

帶正確申報表和公章 去稅務修正申報

李老師 解答

2016-03-02 15:39

不是即征即退啊  要減征額那欄  附表也有表四的 就是抵減的 本期發(fā)生額也要填寫

李老師 解答

2016-03-02 15:52

可以手寫的  你寫正確的紙質(zhì)報表去稅務局 或者帶個空白表 跟窗口說明情況 窗口會教你填寫

李老師 解答

2016-03-02 15:55

不客氣哦  你最好先打個稅務熱線12366  問問帶什么,因為每個地方可能會不一樣呢

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你好,認證與抵扣是同步的 認證抵扣分錄是 借;應交稅費(進項稅額) 貸;:待抵扣進項稅額
2018-01-19 13:06:25
你好,不體現(xiàn)在申報表的
2017-04-08 15:02:08
您好,前一個待抵扣進項稅額是哪里來的金額呀
2023-09-27 22:32:32
我上個月已經(jīng)填了納稅申報表待抵扣進項稅額820。 你這個做法錯誤哦 這個是抵減的 在主表23減征額填寫 當有應納稅額時候才能抵減
2016-03-02 15:12:40
待抵扣就是留以后抵的,申報抵扣是本期抵的
2017-05-04 19:57:04
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