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送心意

宋生老師

職稱注冊稅務(wù)師/中級會計(jì)師

2017-09-07 13:52

你好!你按10500做外帳。

魏魏 追問

2017-09-07 14:02

但實(shí)際報(bào)銷打款是10000,那多出來的500元,這個(gè)又不給報(bào)銷人怎么做

宋生老師 解答

2017-09-07 14:05

你好!你只有一套賬嗎?

魏魏 追問

2017-09-07 14:17

@宋老師:是的 ,只做一套賬

宋生老師 解答

2017-09-07 14:18

你好!多出的500計(jì)入營業(yè)外收入。

魏魏 追問

2017-09-07 14:19

@宋老師:要交稅嗎?按17%來核算是不是,

宋生老師 解答

2017-09-07 14:20

你好!不是的。這個(gè)你只是計(jì)入利潤而已。

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相關(guān)問題討論
你好!你按10500做外帳。
2017-09-07 13:52:33
借;應(yīng)收賬款 等科目 貸;主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
2017-08-31 11:51:36
您好 請問單位可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額嗎
2022-01-05 14:11:54
你好 借;原材料等科目757.52,應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)98.48,貸;銀行存款等科目
2019-10-10 14:59:19
您好 只能抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 借:管理費(fèi)用-辦公費(fèi) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:銀行存款
2020-01-16 10:17:55
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