
銷(xiāo)項(xiàng)稅額—進(jìn)項(xiàng)稅額=700,抵扣820的稅控盤(pán),增值稅0申報(bào)。那附加稅是按0還是按700來(lái)計(jì)算?
答: 按照零。
進(jìn)項(xiàng)4356.35 銷(xiāo)項(xiàng)5763.12 金稅盤(pán)全額抵扣820 應(yīng)交的稅是5763.12-4356.35-820=586.77 那附加稅是按586.77來(lái)交 還是要減去金稅盤(pán)的820來(lái)交附加稅呢
答: 你好,按減去820之后的余額也就是586.77來(lái)申報(bào)附加稅
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
我們是小規(guī)模,季度增值稅金額3505.32元,當(dāng)季要扣減稅控盤(pán)的金額820元,我的附加稅是按3505.32來(lái)計(jì)提還是按3505.32-820=2685.32來(lái)計(jì)提?增值稅申報(bào)表上填寫(xiě)抵減前的金額對(duì)吧
答: 你好,附加稅是按3505.32-820=2685.32來(lái)計(jì)提 增值稅應(yīng)納稅額是3505.32,應(yīng)補(bǔ)繳稅額是2685.32
交增值稅金額2000元,稅控820元可以扣除,交增值稅2000-820元=1180元,那么稅金及附加是按2000算還是按照2000-820=1180元來(lái)算呀,
小規(guī)模納稅人,初次購(gòu)稅控盤(pán)820元抵扣了增值稅,附加稅是按抵扣后的增值稅計(jì)算還是沒(méi)抵扣前的增值稅計(jì)算呢?
老師好,本期進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷(xiāo)項(xiàng)稅額,增值稅應(yīng)稅額是0,那附加稅申報(bào)表都是填0嗎
在報(bào)附加稅的時(shí)候,分一般增值稅和免抵稅額,那個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅跟稅控盤(pán)820的是填在免抵稅額里嗎?


卷心菜_11 追問(wèn)
2017-09-06 11:27
卷心菜_11 追問(wèn)
2017-09-06 11:31
方亮老師 解答
2017-09-06 11:36
卷心菜_11 追問(wèn)
2017-09-06 11:38
方亮老師 解答
2017-09-06 11:56