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于2016-09-08 10:09 發(fā)布 ??1634次瀏覽
吳月柳
職稱: 會計師,精通全盤賬務處理,金碟與用友軟件操作
2016-09-08 10:10
附加稅按實際繳稅來征的,與稅按盤無關,免抵那不用填
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在報附加稅的時候,分一般增值稅和免抵稅額,那個進項稅跟稅控盤820的是填在免抵稅額里嗎?
答: 附加稅按實際繳稅來征的,與稅按盤無關,免抵那不用填
銷項稅額—進項稅額=700,抵扣820的稅控盤,增值稅0申報。那附加稅是按0還是按700來計算?
答: 按照零。
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
我是用稅控盤抵應交增值稅期末余額,然后用應交增值稅貸方總額減稅控盤以后算附加稅,對嗎?小規(guī)模納稅人,增值稅和附加稅都是季報
答: 你好,是的
老師你好!稅控盤的費用免征增值稅!免征附加稅不
討論
附加稅的計提標準主要是增值稅,如果當月有進項轉出和購買稅控盤的減免稅額,是不是還要減去這兩項,然后再計提附加稅呢
老師,請問建筑行業(yè),計提附加稅,水利基金,工會經費,如果是一般納稅人,是增值稅銷項-進項-上期留抵-減免稅款(例如稅控盤)再乘以附加稅率么?
老師你好!我5月份計提的附加稅是按應交增值稅-銷項稅額計提的,但我6月申報增值稅實繳數(shù)是減掉了進項稅和稅控盤的年費280元減免稅!那我現(xiàn)在申報附加稅是按實繳的增值稅數(shù)額計算附加稅還是按銷項稅額來申報附加稅?
填增值稅報表進項大于銷項稅,還有稅控盤全額抵扣,減免明細表和稅額抵減情況表需要填嗎?
吳月柳 | 官方答疑老師
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