
用進(jìn)項(xiàng)留底稅額抵增值稅欠稅問(wèn)題怎么做分錄呢?
答: 你好!不需要單獨(dú)做分錄。
有留底的增值稅怎么做分錄?留抵得不夠也交增值稅了怎么做分錄?
答: 按下面這個(gè)做分錄就可以
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,月底增值稅有留抵稅額,分錄怎么做結(jié)轉(zhuǎn)?
答: 您好 如果進(jìn)項(xiàng)大于銷(xiāo)項(xiàng) 進(jìn)項(xiàng)稅額留抵 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——銷(xiāo)項(xiàng)稅額 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額 借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交稅費(fèi)——轉(zhuǎn)出未交增值稅 另外還有一種處理方式是不做賬務(wù)處理 留待下期繼續(xù)抵扣 增值稅下三級(jí)科目年末一次性結(jié)平


萌噠噠的小蘿卜 追問(wèn)
2017-09-05 16:29
宋生老師 解答
2017-09-05 16:30