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阿黎
于2017-09-04 16:15 發(fā)布 ??1041次瀏覽
鄒老師
職稱: 注冊稅務(wù)師+中級會計師
2017-09-04 16:19
發(fā)放時,按扣除4800元做嗎
鄒老師 解答
2017-09-04 16:15
你好,是的,按扣款之后的金額計提
你好,是的,發(fā)放也是按4800做分錄
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工資表中,職工工資5000元,請假扣款200元,做憑證時,直接做應(yīng)付職工薪酬4800嗎
答: 你好,是的,按扣款之后的金額計提
應(yīng)付職工薪酬以物品(土雞蛋)發(fā)放,憑證改咋做?
答: 你好 可以 借方管理費用 貸方應(yīng)付職工薪酬借方應(yīng)付職工薪酬貸方銀行 明細(xì)走非貨幣性福利
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老是我在t3里要錄入應(yīng)付職工薪酬的憑證但是要我選擇部門但是我們有很多部門怎么全選?
答: 根據(jù)員工部門來選擇就可以了
在做工資憑證的時候,應(yīng)發(fā)而未發(fā)提成,放在應(yīng)付職工薪酬-應(yīng)付提成???金額放在貸方,這樣可以不?
討論
但是這張憑證上是計應(yīng)付職工薪酬的
付職工薪酬還未付怎么做憑證
老師,2018年代賬公司做賬時余留了一筆應(yīng)付職工薪酬13000元,在貸方,也不知道當(dāng)時他們怎么做的帳,我該怎么調(diào)整呢?還有201812月的工資沒有計提,支付工資也沒有做憑證記賬,導(dǎo)致銀行余額也不對,我該怎么調(diào)整?
上月做的應(yīng)付職工薪酬,這月支出,但是原始憑證附在上月憑證里,那這月支出的時候用什么作為原始憑證呢
鄒老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會計師
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鄒老師 解答
2017-09-04 16:15
鄒老師 解答
2017-09-04 16:19