增值稅報(bào)表上的數(shù)據(jù)怎么和賬上的應(yīng)交稅費(fèi)怎么不一樣,每次都是提取的表間數(shù)據(jù),表格都沒動(dòng)啊?

阡陌紅塵。
于2017-09-04 16:09 發(fā)布 ??1799次瀏覽


- 送心意
洪老師
職稱: 助理會(huì)計(jì)師
2017-09-04 16:29
抵扣820,填23攔也填不了啊?
相關(guān)問題討論
抵扣820,填23攔也填不了啊?
2017-09-04 16:29:46
同學(xué),你好,理解是對(duì)的
2022-06-04 17:37:29
這個(gè)科目配置是正確的,但是可能會(huì)存在其他不同的記賬方式。比如,當(dāng)有增值稅減免時(shí),第一貸方可以直接通過“其他收益”來(lái)記賬,而不是通過“應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅”來(lái)記賬。
2023-03-27 10:29:26
你是一般納稅人是的,
2019-10-15 16:42:23
您好
如果進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——銷項(xiàng)稅額
應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額
借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交稅費(fèi)——轉(zhuǎn)出未交增值稅
如果銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——銷項(xiàng)稅額
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額
借: 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交稅費(fèi)——轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅
2019-10-16 11:24:30
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洪老師 解答
2017-09-04 20:35