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送心意

洪老師

職稱助理會(huì)計(jì)師

2017-09-04 16:29

抵扣820,填23攔也填不了啊?

洪老師 解答

2017-09-04 20:35

應(yīng)交稅費(fèi)下面還有應(yīng)交增值稅,應(yīng)交個(gè)人所得稅,應(yīng)該企業(yè)所得稅等科目,如果要對(duì)應(yīng)該是對(duì)應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅科目

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抵扣820,填23攔也填不了啊?
2017-09-04 16:29:46
同學(xué),你好,理解是對(duì)的
2022-06-04 17:37:29
這個(gè)科目配置是正確的,但是可能會(huì)存在其他不同的記賬方式。比如,當(dāng)有增值稅減免時(shí),第一貸方可以直接通過“其他收益”來(lái)記賬,而不是通過“應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅”來(lái)記賬。
2023-03-27 10:29:26
你是一般納稅人是的,
2019-10-15 16:42:23
您好 如果進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng) 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——銷項(xiàng)稅額 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額 借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交稅費(fèi)——轉(zhuǎn)出未交增值稅 如果銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng) 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——銷項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額 借: 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交稅費(fèi)——轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅
2019-10-16 11:24:30
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