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送心意

李愛文老師

職稱會計師,精通Excel辦公軟件

2017-09-04 14:31

老師,我們員工雖填了借款單,但錢是直接轉(zhuǎn)到物業(yè)那里,錢并不經(jīng)過員工手,所以我才那樣做分錄的

idear 追問

2017-09-04 14:43

可以之前是在月直接付款給物業(yè),下月物業(yè)開票的時候不用再付款了

李愛文老師 解答

2017-09-04 14:23

一、 員工借支支付水電費(fèi),收錢 
借:銀行存款 
貸:其他應(yīng)收款——XX個人 
二、付款時 
借:其他應(yīng)付款 
貸:銀行存款 
三、收到發(fā)票做費(fèi)用 
借:管理費(fèi)用 
貸:其他應(yīng)付款

李愛文老師 解答

2017-09-04 14:32

那就是 
借:其他應(yīng)付款——XX物業(yè)公司 
貸:銀行存款 
填《付款申請單》

李愛文老師 解答

2017-09-04 14:43

是的,直接付款給物業(yè)公司,拿回發(fā)票再沖賬處理

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一、 員工借支支付水電費(fèi),收錢 借:銀行存款 貸:其他應(yīng)收款——XX個人 二、付款時 借:其他應(yīng)付款 貸:銀行存款 三、收到發(fā)票做費(fèi)用 借:管理費(fèi)用 貸:其他應(yīng)付款
2017-09-04 14:23:15
計提借管理費(fèi)用-工資/社保(單位負(fù)擔(dān)的) 貸應(yīng)付職工薪酬-工資/社保(單位負(fù)擔(dān)的) 發(fā)工資 借應(yīng)付職工薪酬-工資 貸其他應(yīng)付款/其他應(yīng)收款(個人負(fù)擔(dān)的) 應(yīng)交稅費(fèi)-個稅 銀行存款 繳納社保 借應(yīng)付職工薪酬-社保(單位負(fù)擔(dān)的) 其他應(yīng)收款/其他應(yīng)付款(個人負(fù)擔(dān)的) 貸銀行存款
2020-07-20 10:40:46
那就是借,管理費(fèi)用-社保4754.04 其他應(yīng)付款-社保(個人部分)1871.22 貸:其他應(yīng)收款-社保 6625.26
2019-11-14 16:54:47
您好,不是計到其他應(yīng)收款的,可以參考整個過程例子 應(yīng)付工資=實發(fā)工資+個稅+個人社保=27000+1000+2000=30000 分錄: 借:成本費(fèi)用科目 30000 貸:應(yīng)付職工薪酬-工資 30000 二、計提單位負(fù)擔(dān)的社保 借:成本費(fèi)用科目 3000 貸:應(yīng)付職工薪酬-社保 3000 三、代扣個稅、社保費(fèi)用 借:應(yīng)付職工薪酬-工資 3000 貸:應(yīng)付職工薪酬-社保 2000 貸:應(yīng)付稅費(fèi)-個人所得稅 1000 四、發(fā)放工資 借:應(yīng)付職工薪酬-工資 27000 貸:銀行存款 27000 五、代繳個稅、社保 借:應(yīng)付職工薪酬-社保 5000(個人的與單位支付的一起交給社保局) 借:應(yīng)付稅費(fèi)-個人所得稅 1000 貸:銀行存款
2019-11-12 18:25:17
你上面的分錄金額是5470是吧,不是負(fù)數(shù)
2019-08-13 13:44:19
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