
老師2個(gè)問題:第一.6月我暫估入庫(kù)做賬原材料是145/套入賬的,9月發(fā)票來了是136/套,我多估了一些,怎么處理,沖回有負(fù)數(shù). 第二.是手柄40套下單入庫(kù)都有,發(fā)票上沒有,說是送的,我6月也暫估入庫(kù)了,沖回賬上也是負(fù)數(shù),這些怎么做?
答: 發(fā)票上沒有的繼續(xù)掛著暫估,你沖掉發(fā)票上有的就可以了。
1: 上個(gè)月收到的發(fā)票對(duì)方多開了900 這個(gè)月做賬的時(shí)候直接把原材料少入900 2:對(duì)方公司這個(gè)月在我實(shí)際購(gòu)買的價(jià)款里面又少開了1900 這樣做賬 欠來欠去的好麻煩 有沒有好一點(diǎn)的辦法登記入賬呢?
答: 可以這樣操作,上月多開900元,本月少開900元,這樣就與采購(gòu)數(shù)據(jù)平了。那你就補(bǔ)開1900元的發(fā)票,將賬處理平
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
公司采購(gòu)原材料,材料入庫(kù)款未付也沒有發(fā)票,怎么做賬
答: 借 原材料貸應(yīng)付賬款暫估
老師我們公司原材料入庫(kù)都沒發(fā)票只有付款后才有發(fā)票,有的是一個(gè)月結(jié)一次帳有的好久才接這個(gè)怎么做賬
老師,我公司采購(gòu)原材料100元,運(yùn)費(fèi)20元,運(yùn)費(fèi)我公司承擔(dān),但發(fā)票可以開120元,這個(gè)對(duì)方是怎么做賬的呀?謝謝

