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送心意

郭老師

職稱初級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-04-27 14:00

你好,對(duì)方全都做收入,借銀存120貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)

追問(wèn)

2020-04-27 14:07

但對(duì)方實(shí)際只收100元,20元的物流費(fèi)是給物流公司的

郭老師 解答

2020-04-27 14:09

20就是它的成本。

追問(wèn)

2020-04-27 15:40

對(duì)方公司的分錄:借銀行存款100,借管理費(fèi)用20,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入120,對(duì)嗎?

郭老師 解答

2020-04-27 15:44

借銀存120貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi),
借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸銀行存款20庫(kù)存商品。

郭老師 解答

2020-04-27 15:44

屬于成本的不是管理費(fèi)用。

郭老師 解答

2020-04-27 15:44

如果這個(gè)運(yùn)費(fèi)是銷售方,負(fù)擔(dān)屬于銷售費(fèi)用

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你好,對(duì)方全都做收入,借銀存120貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)
2020-04-27 14:00:05
就是借:原材料貸:銀行存款
2024-03-03 16:48:16
您好,分以下步驟做賬: 1、收到貨物入庫(kù)后,根據(jù)入庫(kù)單和發(fā)票的差額 借:待處理流動(dòng)資產(chǎn)損益 貸:預(yù)付賬款、在途材料等科目 2、收到賠款時(shí) 借:現(xiàn)金或者銀行存款 貸:待處理流動(dòng)資產(chǎn)損益
2016-08-31 16:11:16
借 原材料貸應(yīng)付賬款暫估
2020-05-27 15:15:26
你好 實(shí)際原材料涉及到型號(hào) 需要填寫
2018-12-12 10:50:01
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