現(xiàn)在有一筆收入紅沖,原先是A公司交款,借銀行存款A(yù)公司 應(yīng)收賬款A(yù)公司 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅,現(xiàn)在這筆費(fèi)用實(shí)際用由B公司承擔(dān),B公司要求我公司給其開(kāi)發(fā)票,我應(yīng)該怎么做分錄,請(qǐng)老師給詳細(xì)說(shuō)一下,謝謝。注:我現(xiàn)在要將A公司開(kāi)紅字發(fā)票,那樣分錄是不是就是原分錄,金額是負(fù)數(shù)就可以啊,但是銀行存款我實(shí)際并沒(méi)有退還給A公司,而是由B公司直接支付給了A公司,這樣應(yīng)該怎么做分錄。
玲子
于2017-09-01 09:33 發(fā)布 ??742次瀏覽
- 送心意
方亮老師
職稱(chēng): 稅務(wù)師,會(huì)計(jì)師
2017-09-01 17:28
1、根據(jù)紅字發(fā)票編制如下分錄:
借:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
借:應(yīng)交稅費(fèi)
貸:銀行存款
2、根據(jù)重新開(kāi)具的發(fā)票編制如下分錄:
借:銀行存款
貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
貸:應(yīng)交稅費(fèi)
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你好,之前計(jì)入什么科目,沖銷(xiāo)就計(jì)入什么科目,金額負(fù)數(shù)就是了。
2016-08-01 15:40:20

正確,紅沖發(fā)票分錄應(yīng)該是:應(yīng)收賬款(借方)、主營(yíng)業(yè)務(wù)收入(貸方)、應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅額(貸方)。而結(jié)轉(zhuǎn)這一筆損益:借方:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,貸方:以前年度損益調(diào)整。
2023-03-13 19:51:12

你是軟件的話用你上個(gè)月分錄,金額用負(fù)數(shù)。
2018-12-02 08:18:22

您好
請(qǐng)問(wèn)是跨年紅沖么 成本不需要紅沖么
2022-04-18 12:34:41

反分錄或者使用紅字分錄都可以,對(duì)你的報(bào)表影響都是一樣的,沒(méi)有什么關(guān)系,只是表達(dá)的方式不同而已。
2019-01-06 09:36:04
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