
請問現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)上一年度賬錯了,現(xiàn)在調(diào)整為:借:應交稅費-應交增值稅進項稅191.55,貸:以前年度損益調(diào)整191.55。調(diào)完還要做什么嗎?
答: 你好,這個是這么業(yè)務的 多做了費用,少做了進項嗎
前幾年的開票收入未做賬,現(xiàn)在用以前年度損益調(diào)整做分錄,如借應收賬款貸以前年度損益調(diào)整。中間多了應交稅費的金額,但如果分錄做成借應收賬款,貸應交稅費-應交增值稅銷項稅額,以前年度損益調(diào)整,也不對。因為我們已經(jīng)繳稅了。這該怎么辦?
答: 你好你正常申報了,但是沒有做賬的話,你應該用借應收賬款貸以前年度損益,調(diào)整應交稅費。
一名會計如何讓領(lǐng)導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師,我們是建筑企業(yè),2020年之前沒有做賬,現(xiàn)在才開始做賬,老會計讓這樣做賬,比如2019年完成100萬的工程,2019年給了30萬,2020年給了20萬,借,工程施工2019年30萬除以1.09*4%,貸,應交稅費~應交增值稅~質(zhì)押稅金。借,工程施工2020年的20萬*85%,貸,以前年度損益調(diào)整。確認收入是,又分開沒開發(fā)票。他為啥要出現(xiàn)質(zhì)押稅金,以前的銷項稅票都已經(jīng)開過了
答: 你好,同學。 如果你所有的票都開了,你這質(zhì)押稅金就是要支付出去的就是了的


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2022-04-18 12:36
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