
老師,我們的發(fā)票已經(jīng)進(jìn)項(xiàng)抵扣,納稅申報(bào)繳稅了,銷售方還能紅沖作廢的嗎?那我們做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,銷售方不再開(kāi)票了,這個(gè)錢不是得自己承擔(dān)了?
答: 1、銷售方還能紅沖作廢的嗎?--對(duì)方仍然可以作廢的,但是這樣對(duì)方申報(bào)會(huì)出現(xiàn)異常的。 2、那我們做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,銷售方不再開(kāi)票了,這個(gè)錢不是得自己承擔(dān)了?--是的,但是對(duì)方不開(kāi)票的話,您公司可以去稅局舉報(bào)嘛
去年已抵扣的發(fā)票銷售方已沖紅重開(kāi)后購(gòu)貨方怎么作帳怎么申報(bào)納稅
答: 你好!金額有變動(dòng)嗎?什么原因沖紅?一般是原分錄紅字沖回
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
老師,不是每月認(rèn)證通過(guò)的發(fā)票必須抵扣嗎?怎么在納稅申報(bào)報(bào)里有一欄是
答: 你好,如果是輔導(dǎo)期納稅人,當(dāng)月認(rèn)證,次月抵扣的

