
餐飲行業(yè),1月收入免稅,1月沒有進(jìn)項(xiàng)認(rèn)證抵扣,請(qǐng)問(wèn)納稅申報(bào)應(yīng)該怎么報(bào)?填哪些申報(bào)表?免稅的填哪里呢?
答: 直接增值稅申報(bào)表附表二打開后,直接保存。對(duì)于增值稅附表一,直接填寫免稅的金額,另外填寫增值稅附表四,免稅的申報(bào)
未按期申報(bào)抵扣的發(fā)票,稅務(wù)機(jī)關(guān)受理后,如何申報(bào)抵扣,在納稅申報(bào)表中應(yīng)填寫在第幾欄?
答: 你好,同學(xué)。 附表2有一個(gè)其他抵扣這一欄
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
下列幾種情況中,不能直接在稅務(wù)申報(bào)系統(tǒng)中刪除的申報(bào)記錄有()A 在稅局大廳申報(bào)的財(cái)務(wù)報(bào)表B 已過(guò)申報(bào)期的納稅申報(bào)表C 在電子稅務(wù)局申報(bào)的財(cái)務(wù)報(bào)表D 已扣款的納稅申報(bào)表E 已申報(bào)未扣款的納稅申報(bào)表
答: 你好,這個(gè)題目的答案是ABCD


Baifumei 追問(wèn)
2020-02-25 14:14
江老師 解答
2020-02-25 15:47