
在報稅練習里面的增值稅納稅申報表附列資料(二)里面的第三項:三、待抵扣進項稅額這個待抵扣進項稅額和申報抵扣的進項稅額有什么區(qū)別
答: 待抵扣就是留以后抵的,申報抵扣是本期抵的
老師,1.是不是每個月做賬時候,必須要保證,銷售額銷售稅額,認證的發(fā)票的稅額,這些都要和納稅申報表是一致的嗎2.若手里有發(fā)票但這個月沒認證,那是不是照樣做賬,還是怎么處理,還是必須要做賬?做到待抵扣進項稅里
答: 一、第一個問題:說的完全正確。 二、第二個問題:發(fā)票沒有認證,可以暫時不做賬務處理,或者是做賬務處理將進項稅額,計入待抵扣進項稅額
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
一般納稅人,本期進項稅票已勾選認證,申報平臺增值稅納稅申報表(二)卻沒有自動顯示,人工手填的話,是填本表一,申報抵扣的進項稅額還是三,待抵扣進項稅額
答: 您好,您確認一下有沒有確認勾選成功,有勾選成功了的,那您再重新初始化一下試試
實務中為什么會存在待抵扣進項稅?申報表中的待抵扣為什么還會分期初,本期和期末認證相符未抵扣?難道不是要申報才認證嗎?不申報的放著暫時不認證不行嗎?省得填那么多了?
一般納稅人公司在納稅申報的時候,本期有進項認證了但不抵扣,要在申報表中體現(xiàn)出來了?上期留抵扣的稅額,本身沒有銷項稅,要在申報表中體現(xiàn)上期留的待抵扣稅額么


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2020-08-04 16:07
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