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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2022-03-28 09:52

借應交稅費應交增值稅進項,
借主營業(yè)務成本負數(shù)。
農(nóng)產(chǎn)品收購及銷售發(fā)票里面填寫。

lr3696 追問

2022-03-28 10:06

這個申報表因為這個發(fā)票是負數(shù)會不會報送了會不會有異常?需要提前跟稅局說嗎?然后還想問一下農(nóng)產(chǎn)品計算抵扣成本是不是發(fā)票金額乘上1-抵扣稅率?進項稅計算是發(fā)票金額乘上抵扣率,我做錯了就是成本我做成發(fā)票金額?(1+抵扣稅率)

郭老師 解答

2022-03-28 10:09

你好,你這個月沒有成本嗎?沒有其他的嗎?

郭老師 解答

2022-03-28 10:10

你好,發(fā)票的金額乘以9%,這個就是你需要抵扣的增值稅。

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相關(guān)問題討論
借應交稅費應交增值稅進項, 借主營業(yè)務成本負數(shù)。 農(nóng)產(chǎn)品收購及銷售發(fā)票里面填寫。
2022-03-28 09:52:20
你好,沖回是什么意思,是抵扣還是要進項轉(zhuǎn)出。
2019-07-03 11:21:53
不會造成報表和納稅申報表不符
2019-04-12 10:34:07
一、第一個問題:說的完全正確。 二、第二個問題:發(fā)票沒有認證,可以暫時不做賬務處理,或者是做賬務處理將進項稅額,計入待抵扣進項稅額
2020-08-04 15:58:16
您好,您確認一下有沒有確認勾選成功,有勾選成功了的,那您再重新初始化一下試試
2020-02-04 18:12:59
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