供應(yīng)商少給或者多給我們開(kāi)具發(fā)票,金額只有幾分錢(qián)( 問(wèn)
那些金額計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入或者營(yíng)業(yè)外支出調(diào)整 答
老師請(qǐng)問(wèn)一下,研發(fā)費(fèi)用,如果小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則用的是 問(wèn)
同學(xué),你好 不是,也有資本化支出的 答
請(qǐng)問(wèn)老師 公司請(qǐng)教教授編寫(xiě)教材內(nèi)容后找出版社 問(wèn)
你好,誰(shuí)開(kāi)發(fā)票給學(xué)生?出版社,是嗎? 答
請(qǐng)問(wèn)合作社可不可以直接從公戶(hù)對(duì)農(nóng)戶(hù)支付土地流 問(wèn)
可以直接從公戶(hù)對(duì)農(nóng)戶(hù)支付土地流轉(zhuǎn)費(fèi) 答
老師,10月份申報(bào)9月份個(gè)稅并繳納了,這個(gè)個(gè)稅要在9 問(wèn)
您好,不需要,10月支付工資的時(shí)侯再做就可以 答

收到發(fā)票就付款了,直接寫(xiě)借管理費(fèi)用 貸銀行存款 還是先掛賬借管理費(fèi)用 貸應(yīng)付賬款 然后借應(yīng)付賬款 貸銀行存款
答: 你好,直接借管理費(fèi)用,貸銀行存款就可以了呢
現(xiàn)在收到一張60000的專(zhuān)用發(fā)票,之前沒(méi)有收到發(fā)票的時(shí)候一個(gè)45000的入了借管理費(fèi)用 貸銀行存款。還有一張15000就正常入了借應(yīng)付賬款貸銀行存款?,F(xiàn)在不知道怎么沖了
答: 你好!紅字分錄沖減之前的2個(gè)分錄,然后做正確的就可以了
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
上年度有個(gè)憑證錯(cuò)了應(yīng)該是借應(yīng)付賬款貸銀行存款做成了借管理費(fèi)用-服務(wù)費(fèi),貸銀行存款,而且當(dāng)時(shí)做這個(gè)分錄的時(shí)候以為是普通的發(fā)票,12月份付的款,想著1月份收到發(fā)票再?zèng)_應(yīng)付賬款,收到之后發(fā)現(xiàn)是專(zhuān)用發(fā)票,怎么處理?
答: 你好 做之前憑證的負(fù)數(shù)分錄,然后按發(fā)票做正確的分錄就可以了。

