
單位以前的帳,有些應(yīng)收應(yīng)付,他是對(duì)公收付款是一家單位,開發(fā)票又是另外一家單位,像這種情況的話,要怎么調(diào)整?
答: 你好,發(fā)票與資金流不一致,是無(wú)法調(diào)整的
購(gòu)貨,已經(jīng)付款,對(duì)方卻不開發(fā)票,明確也不會(huì)開發(fā)票,這個(gè)賬怎么做,賬不平怎么調(diào)整?
答: 你做借庫(kù)存商品 貸應(yīng)付賬款,沒(méi)有發(fā)票這個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)成本借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸庫(kù)存商品 匯算清繳這個(gè)納稅調(diào)增
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
貨已經(jīng)到了,對(duì)方?jīng)]有開發(fā)票過(guò)來(lái)收款,帳上一直還是暫估的,之前年度的現(xiàn)在需調(diào)整要怎么調(diào)整?
答: 發(fā)票來(lái)了紅沖差異計(jì)入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本




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愛群 追問(wèn)
2017-08-28 10:31
鄒老師 解答
2017-08-28 10:33