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年度清算匯繳時,調整預付帳款到應付,預收帳款調到應收帳款后,負債表資產總額減少,貨幣變成了負數(shù),咋回事?正確的分錄應該怎么做呢?
我們公司2017年沒有收到房租發(fā)票,當時付款的時候也沒有掛賬,現(xiàn)在收到了發(fā)票,想做進2017年的匯算清繳里面,這個賬務上怎么處理???匯算清繳應該怎么調整???
如果應付賬款要清掉的話。應付余額在借方,調整到營業(yè)外支出。應付余額在貸方,調整到營業(yè)外收入。匯算清繳時,營業(yè)外支出剔出來。這樣做可以嗎?還有其他要注意的嗎?

