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送心意

李愛文老師

職稱會(huì)計(jì)師,精通Excel辦公軟件

2017-08-27 11:08

3、交稅時(shí) 
借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 97461.44 
貸:銀行存款97461.44 
二、2017年4月分錄 
1.借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)177953.28 
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額)2971.7 
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅)174981.58 
3、同時(shí) 
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅)174981.58 
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 174981.58 
4、交稅時(shí) 
借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅174981.58 
貸:銀行存款174981.58

李愛文老師 解答

2017-08-27 11:09

就是當(dāng)時(shí)沒(méi)有抵扣,只是驗(yàn)了進(jìn)項(xiàng)稅發(fā)票,當(dāng)作待抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅處理。如果當(dāng)期抵扣了,就作為進(jìn)項(xiàng)稅處理

︶淡淡婲稥╮ 追問(wèn)

2017-08-27 11:13

恩,那我這樣修改他的分錄就也可以啊

李愛文老師 解答

2017-08-27 11:15

修改他的分錄,也沒(méi)有關(guān)系,不影響當(dāng)期的報(bào)表,也不影響科目的金額

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2017-08-27 11:08:03
應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證科目
2019-10-05 21:00:35
您好!可以的。
2016-09-29 16:33:21
待抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅是已經(jīng)認(rèn)證的還是未認(rèn)證的
2019-05-08 16:01:22
你還,未認(rèn)證的發(fā)票應(yīng)該通過(guò)應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅
2018-08-22 18:12:10
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