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送心意

方亮老師

職稱稅務師,會計師

2017-08-27 12:06

?????

凱文kg9 追問

2017-08-27 13:26

某設(shè)備租賃公司2017年6月份出租建筑設(shè)備的收入117萬元(含稅),當月不考慮進項稅額的情況下,應納增值稅額=117萬元/1.17*17%=17萬元。如何操作能少交點稅?

凱文kg9 追問

2017-08-27 18:04

老師,不能配一個人,變成勞動服務,交11%的稅嗎

方亮老師 解答

2017-08-27 15:00

您描述的情況只能少確認收入,但是這樣做存在一定的涉稅風險。

方亮老師 解答

2017-08-27 18:19

可以與對方公司簽訂建筑施工勞務合同,按照11%繳納增值稅,你們單位需要開具建筑勞務發(fā)票,必須保證建筑勞務屬于你們單位的經(jīng)營范圍。

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相關(guān)問題討論
業(yè)務1可以抵扣進項稅額3000*9%=270
2020-07-01 20:58:58
1.購進材料,發(fā)票116萬,專票,稅16 借:原材料100 應交稅費~增值稅~進項稅額16 貸:應付賬款116 2.比如購進材料,后管理不善毀損,進項稅額轉(zhuǎn)出 借:管理費用 貸:應交稅費~增值稅~進項稅額轉(zhuǎn)出 3.當期進項過多,有部分進項沒抵扣 借:應交稅費~增值稅~待抵扣進項稅額 貸:應交稅費~增值稅~進項稅額
2019-02-20 23:32:05
你銷項稅額也需要結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅下面去
2019-03-31 13:40:38
您好,對的,您上面寫的完全正確
2019-12-22 20:05:20
你好 進項稅是你購進貨物回來 取得進項稅 可以拿來抵扣增值稅銷項稅 和進項稅轉(zhuǎn)出的金額的。
2020-03-14 11:35:25
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